アマテイ(5952)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,213,130 | 5,114,808 |
| 売上原価 | 4,295,534 | 4,109,287 |
| 売上総利益 | 917,596 | 1,005,520 |
| 販売費及び一般管理費 | 833,159 | 845,941 |
| 全事業営業利益 | 84,436 | 159,579 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 57 | 32 |
| 受取配当金 | 3,229 | 1,413 |
| 受取賃貸料 | 1,495 | 600 |
| 助成金収入 | 2,970 | 3,038 |
| 補助金収入 | - | 1,858 |
| 保険解約返戻金 | 4,424 | 2,556 |
| その他 | 9,161 | 8,478 |
| 営業外収益計 | 21,339 | 17,976 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 27,959 | 23,337 |
| 手形売却損 | 211 | 213 |
| 売上割引 | 7,098 | 6,233 |
| その他 | 599 | 748 |
| 営業外費用計 | 35,868 | 30,533 |
| 当期経常利益 | 69,908 | 147,021 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 101,381 | 48 |
| 特別利益計 | 101,381 | 48 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 9,006 | 8,685 |
| 子会社株式評価損 | - | 6,922 |
| その他 | - | 50 |
| 特別損失計 | 9,006 | 15,658 |
| 税引前当年度純利益 | 162,282 | 131,412 |
| 法人税 | 17,308 | 23,295 |
| 法人税等調整額 | -3,278 | -2,531 |
| 法人税等合計 | 14,029 | 20,763 |
| 四半期純利益 | 148,253 | 110,648 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -1,495 | -1,583 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 149,749 | 112,232 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 1,830,256 | 2,075,734 |
| 商品売上高 | 2,312,547 | 2,064,120 |
| 売上高合計 | 4,142,804 | 4,139,855 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 296,829 | 352,219 |
| 商品期首たな卸高 | 255,346 | 251,945 |
| 当期製品製造原価 | 1,518,381 | 1,593,353 |
| 当期商品仕入高 | 1,899,183 | 1,666,492 |
| 合計 | 3,969,740 | 3,864,011 |
| 他勘定振替高 | 6,681 | 6,297 |
| 製品期末たな卸高 | 352,219 | 360,845 |
| 商品期末たな卸高 | 251,945 | 236,860 |
| 売上原価合計 | 3,358,894 | 3,260,007 |
| 売上総利益 | 783,909 | 879,848 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売運賃 | 214,053 | 206,530 |
| 保管費 | 25,968 | 30,639 |
| 役員報酬 | 46,410 | 44,910 |
| 従業員給料 | 159,874 | 161,947 |
| 従業員賞与 | 13,416 | 18,769 |
| 賞与引当金繰入額 | 21,923 | 20,288 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 11,730 |
| 福利厚生費 | 54,117 | 48,764 |
| 退職給付費用 | 6,911 | 13,749 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,437 | 10,762 |
| 賃借料 | 29,363 | 29,300 |
| 修繕費 | 6,869 | 4,976 |
| 租税公課 | 14,575 | 16,735 |
| 旅費及び交通費 | 20,353 | 18,814 |
| 交際費 | 1,589 | 1,826 |
| 消耗品費 | 4,442 | 4,717 |
| 通信費 | 5,521 | 5,246 |
| 貸倒引当金繰入額 | -345 | 1,225 |
| 減価償却費 | 21,181 | 20,445 |
| その他 | 50,212 | 50,483 |
| 販売費・一般管理費計 | 703,877 | 721,864 |
| 全事業営業利益 | 80,032 | 157,983 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,501 | 1,024 |
| 受取配当金 | 3,229 | 1,413 |
| 仕入割引 | 1,361 | 1,268 |
| 受取賃貸料 | 1,495 | 600 |
| 業務受託料 | 1,440 | 1,790 |
| 補助金収入 | - | 1,858 |
| 保険解約返戻金 | 4,424 | 2,556 |
| その他 | 2,740 | 2,355 |
| 営業外収益計 | 16,192 | 12,866 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 19,071 | 14,877 |
| 売上割引 | 7,098 | 6,233 |
| その他 | 604 | 444 |
| 営業外費用計 | 26,774 | 21,555 |
| 当期経常利益 | 69,449 | 149,294 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 101,381 | 48 |
| 特別利益計 | 101,381 | 48 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 8,364 | 5,652 |
| 子会社株式評価損 | - | 6,922 |
| その他 | - | 0 |
| 特別損失計 | 8,364 | 12,575 |
| 税引前当年度純利益 | 162,466 | 136,768 |
| 法人税 | 16,395 | 22,382 |
| 法人税等調整額 | -12,155 | -6,786 |
| 法人税等合計 | 4,240 | 15,596 |
| 四半期純利益 | 158,226 | 121,172 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 2,743 | -1,519 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 241,865 | 233,745 |
| 従業員給料 | 186,243 | 180,183 |
| 減価償却費 | 28,856 | 28,094 |
| 貸倒引当金繰入額 | -334 | 1,189 |
| 賞与引当金繰入額 | 23,797 | 20,408 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 11,730 |
| 退職給付費用 | 23,058 | 18,798 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,583 | 12,423 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|