ワイズ HD(5955)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,427,385 | 8,896,570 |
| 売上原価 | 6,679,271 | 6,997,148 |
| 売上総利益 | 1,748,113 | 1,899,421 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,320,993 | 1,382,520 |
| 全事業営業利益 | 427,119 | 516,900 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,462 | 3,247 |
| 受取配当金 | 770 | 722 |
| 受取賃貸料 | 3,502 | 3,944 |
| その他 | 46,808 | 20,316 |
| 営業外収益計 | 55,543 | 28,231 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 10,980 | 8,776 |
| 支払手数料 | 2,606 | 5,151 |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,220 | - |
| その他 | 4,038 | 4,579 |
| 営業外費用計 | 23,845 | 18,508 |
| 当期経常利益 | 458,817 | 526,624 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 244 | 409 |
| 特別利益計 | 244 | 409 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 27,078 | 6 |
| 固定資産除却損 | 12,626 | 2,082 |
| 関係会社株式評価損 | 3,110 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 600 |
| 減損損失 | 85,638 | - |
| 特別損失計 | 128,453 | 2,688 |
| 税引前当年度純利益 | 330,609 | 524,345 |
| 法人税 | 27,712 | 57,857 |
| 法人税等調整額 | -142,377 | -132,153 |
| 法人税等合計 | -114,665 | -74,295 |
| 四半期純利益 | 445,274 | 598,641 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 3,957 | 17,808 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 441,316 | 580,833 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,535,611 | 3,501,145 |
| 売上原価 | 2,658,652 | 2,623,397 |
| 売上総利益 | 876,959 | 877,748 |
| 販売費及び一般管理費 | 602,664 | 638,377 |
| 全事業営業利益 | 274,294 | 239,370 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,351 | 2,020 |
| 受取配当金 | 3,151 | 3,266 |
| 受取手数料 | 19,080 | 16,659 |
| 受取賃貸料 | 3,502 | 3,944 |
| 貸倒引当金戻入額 | 2,390 | 2,502 |
| 受取保証料 | 5,607 | 5,075 |
| その他 | 11,462 | 6,647 |
| 営業外収益計 | 48,546 | 40,115 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,643 | 2,302 |
| 支払手数料 | 2,606 | 3,606 |
| 減価償却費 | 1,818 | 1,814 |
| その他 | 2,071 | 1,454 |
| 営業外費用計 | 9,140 | 9,178 |
| 当期経常利益 | 313,701 | 270,306 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 666 | 68 |
| 特別利益計 | 666 | 68 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 26,858 | - |
| 固定資産除却損 | 3,877 | 1,451 |
| 減損損失 | 85,638 | - |
| 特別損失計 | 116,373 | 1,451 |
| 税引前当年度純利益 | 197,994 | 268,923 |
| 法人税 | 7,879 | 7,890 |
| 法人税等調整額 | -162,706 | -181,404 |
| 法人税等合計 | -154,826 | -173,514 |
| 四半期純利益 | 352,821 | 442,437 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 20,708 | -7,880 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料手当 | 425,744 | 441,658 |
| 賞与引当金繰入額 | 21,271 | 23,381 |
| 退職給付費用 | 15,892 | 13,392 |
| 荷造運送費 | 187,341 | 192,319 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,873 | -567 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 51,056 | 55,458 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 46,147 | 45,876 |
| 給料手当 | 173,183 | 182,194 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,505 | 7,818 |
| 退職給付費用 | 7,797 | 8,491 |
| 法定福利費 | 35,018 | 35,496 |
| 減価償却費 | 20,443 | 15,871 |
| 荷造運賃 | 87,412 | 86,639 |
| 支払手数料 | 58,145 | 71,821 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,873 | -567 |