アドバネクス(5998)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,858,139 | 20,294,946 |
| 売上原価 | 13,392,066 | 15,435,655 |
| 売上総利益 | 4,466,072 | 4,859,290 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送費 | 521,942 | 548,937 |
| 従業員給料及び手当 | 1,772,261 | 1,893,839 |
| 賞与引当金繰入額 | 32,955 | 54,985 |
| 退職金 | 1,416 | 50 |
| 退職給付費用 | 71,662 | 70,610 |
| 減価償却費 | 108,310 | 97,441 |
| その他 | 1,710,313 | 1,933,934 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,218,862 | 4,599,799 |
| 全事業営業利益 | 247,210 | 259,490 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 24,694 | 28,083 |
| 受取配当金 | 6,009 | 6,719 |
| 受取賃貸料 | 69,905 | 52,849 |
| 為替差益 | 5,010 | - |
| 保険配当金 | 7,076 | 7,553 |
| 助成金収入 | 13,540 | 13,994 |
| 補助金収入 | 28,980 | 8,683 |
| その他 | 21,001 | 17,270 |
| 営業外収益計 | 176,219 | 135,154 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 48,011 | 55,354 |
| 為替差損 | - | 72,313 |
| 貸倒引当金繰入額 | 190 | 2,015 |
| 支払補償費 | 1,877 | 3,520 |
| 不動産賃貸原価 | 10,326 | 12,187 |
| その他 | 16,664 | 11,928 |
| 営業外費用計 | 77,070 | 157,320 |
| 当期経常利益 | 346,358 | 237,324 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3,217 | 11,829 |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | 14,850 | - |
| 投資有価証券売却益 | - | 86,915 |
| 特別利益計 | 18,067 | 98,744 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 1,248 | 2,958 |
| 固定資産処分損 | 3,673 | 4,767 |
| 製品保証引当金繰入額 | 73,062 | - |
| 減損損失 | 11,266 | 60,910 |
| 特別損失計 | 89,250 | 68,635 |
| 税引前当年度純利益 | 275,175 | 267,433 |
| 法人税 | 206,903 | 207,020 |
| 法人税等調整額 | 1,061 | 10,607 |
| 法人税等合計 | 207,964 | 217,627 |
| 四半期純利益 | 67,210 | 49,806 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 67,210 | 49,806 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,921,004 | 8,769,432 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 288,587 | 244,988 |
| 当期製品製造原価 | 6,288,812 | 6,783,235 |
| 合計 | 6,577,400 | 7,028,223 |
| 製品期末たな卸高 | 244,988 | 349,031 |
| 製品売上原価 | 6,332,411 | 6,679,191 |
| 売上原価合計 | 6,332,411 | 6,679,191 |
| 売上総利益 | 1,588,592 | 2,090,241 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 支払手数料 | 134,644 | 126,020 |
| 発送費 | 402,752 | 430,577 |
| 広告宣伝費 | 14,013 | 14,816 |
| 販売促進費 | 15,537 | 15,622 |
| 交際費 | 27,866 | 21,424 |
| 役員報酬 | 191,068 | 193,893 |
| 従業員給料及び手当 | 605,417 | 603,057 |
| 賞与引当金繰入額 | 21,204 | 34,249 |
| 退職給付引当金繰入額 | 70,666 | 51,508 |
| 法定福利費 | 128,594 | 126,684 |
| 福利厚生費 | 23,255 | 20,032 |
| 雑給 | 19,063 | 20,122 |
| 旅費及び交通費 | 96,676 | 93,507 |
| 通信費 | 26,809 | 27,226 |
| 保険料 | 25,263 | 23,692 |
| 賃借料 | 86,283 | 84,509 |
| 事務用消耗品費 | 14,972 | 16,798 |
| 修繕費 | 19,858 | 16,106 |
| 租税公課 | 32,972 | 48,425 |
| 教育研修費 | 4,904 | 3,833 |
| 研究開発費 | 73,495 | 91,761 |
| 減価償却費 | 42,653 | 39,979 |
| 雑費 | 73,433 | 63,091 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,151,406 | 2,166,943 |
| 全事業営業損失(△) | -562,814 | -76,702 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7,373 | 13,133 |
| 受取配当金 | 401,091 | 53,161 |
| 受取賃貸料 | 9,073 | 9,029 |
| 助成金収入 | 13,540 | 13,994 |
| 雑収入 | 39,556 | 18,533 |
| 営業外収益計 | 470,635 | 107,852 |
| 営業外費用 | ||
| 減価償却費 | 6,095 | 6,095 |
| 支払利息 | 32,837 | 36,853 |
| 為替差損 | 177 | 21,017 |
| 支払補償費 | 1,877 | 3,520 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,358 | 2,015 |
| 雑損失 | 7,050 | 936 |
| 営業外費用計 | 49,398 | 70,439 |
| 当期経常損失(△) | -141,577 | -39,290 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 43 | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | 14,850 | - |
| 投資有価証券売却益 | - | 86,915 |
| 特別利益計 | 14,893 | 86,915 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 686 | 1,314 |
| 固定資産処分損 | 2,425 | 2,639 |
| 減損損失 | 11,266 | - |
| 特別損失計 | 14,378 | 3,953 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -141,062 | 43,672 |
| 法人税 | 14,462 | 29,490 |
| 法人税等調整額 | -162 | -163 |
| 法人税等合計 | 14,300 | 29,327 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -155,363 | 14,344 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 132,433 | 146,034 |
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 65,942 | 57,165 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|