5998 アドバネクス

5998
2026/09/25
時価
117億円
PER 予
5.8倍
2010年以降
赤字-381.65倍
(2010-2026年)
PBR
1.11倍
2010年以降
0.27-3.07倍
(2010-2026年)
配当 予
1.77%
ROE 予
19.15%
ROA 予
6.01%
資料
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アドバネクス(5998)の損益計算書

【提出】
2019年6月26日 9:06
【資料】
有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
【短信】
2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
売上高20,294,94620,967,281
売上原価15,435,65516,091,889
売上総利益4,859,2904,875,391
販売費
及び一般管理費
発送費548,937639,449
従業員給料及び手当1,893,8391,977,582
賞与引当金繰入額54,98552,695
退職金50-
退職給付費用70,610113,833
減価償却費97,441100,832
その他1,933,9341,924,478
販売費・一般管理費計4,599,7994,808,870
全事業営業利益259,49066,521
営業外収益
受取利息28,08318,521
受取配当金6,7192,521
受取賃貸料52,84952,920
保険配当金7,55339,648
助成金収入13,99414,250
補助金収入8,6839,000
その他17,27011,991
営業外収益計135,154148,853
営業外費用
支払利息55,35465,892
為替差損72,31325,767
貸倒引当金繰入額2,01510
支払手数料-10,847
支払補償費3,5201,366
不動産賃貸原価12,18712,540
その他11,92829,453
営業外費用計157,320145,878
当期経常利益237,32469,496
特別利益
固定資産売却益11,82910,252
投資有価証券売却益86,91593,789
特別利益計98,744104,041
特別損失
固定資産売却損2,958989
固定資産処分損4,76711,998
減損損失60,91067,579
和解金-28,441
訴訟関連損失-10,000
その他-2,190
特別損失計68,635121,199
税引前当年度純利益267,43352,338
法人税207,020201,904
法人税等調整額10,607-42,171
法人税等合計217,627159,733
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)49,806-107,394
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)49,806-107,394

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
売上高8,769,4329,166,542
売上原価
製品期首たな卸高244,988349,031
当期製品製造原価6,783,2357,139,893
合計7,028,2237,488,925
製品期末たな卸高349,031408,832
製品売上原価6,679,1917,080,093
売上原価合計6,679,1917,080,093
売上総利益2,090,2412,086,449
販売費
及び一般管理費
支払手数料126,020130,386
発送費430,577474,337
広告宣伝費14,81615,336
販売促進費15,62213,127
交際費21,42420,325
役員報酬193,893145,709
従業員給料及び手当603,057644,154
賞与引当金繰入額34,24936,272
退職給付引当金繰入額51,50874,340
法定福利費126,684112,828
福利厚生費20,03225,224
雑給20,1228,496
貸倒引当金繰入額-1,740
旅費及び交通費93,507101,320
通信費27,22627,247
保険料23,69225,964
賃借料84,50984,046
事務用消耗品費16,79821,616
修繕費16,10618,916
租税公課48,42529,285
教育研修費3,8336,659
研究開発費91,76190,495
減価償却費39,97939,135
雑費63,09159,798
販売費・一般管理費計2,166,9432,206,767
全事業営業損失(△)-76,702-120,318
営業外収益
受取利息13,13334,384
受取配当金53,161597,534
受取賃貸料9,0299,029
為替差益-22,884
助成金収入13,99414,250
雑収入18,53355,868
営業外収益計107,852733,951
営業外費用
減価償却費6,0954,147
支払利息36,85342,721
為替差損21,017-
支払補償費3,5201,366
貸倒引当金繰入額2,01510
支払手数料-10,847
雑損失93615,571
営業外費用計70,43974,664
経常利益又は経常損失(△)-39,290538,968
特別利益
固定資産売却益-6,115
投資有価証券売却益86,91593,789
特別利益計86,91599,904
特別損失
固定資産売却損1,314-
固定資産処分損2,639925
関係会社株式評価損-458,105
訴訟関連損失-10,000
特別損失計3,953469,031
税引前当年度純利益43,672169,841
法人税29,49058,329
法人税等調整額-163-163
法人税等合計29,32758,166
四半期純利益14,344111,675

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
研究開発費146,034144,709
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額57,16584,752

注記等(個別)

(千円)
勘定科目

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