有価証券報告書-第69期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/03/28 15:14
【資料】
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【項目】
102項目
(1) 経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
①経営成績の状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、政府・日銀の各種政策を背景とした企業収益や雇用情勢の改善などによって、緩やかな回復基調が続いたものの、米国の保護主義政策による米中貿易摩擦や東アジア地域における地政学的リスクなどの懸念があり、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移いたしました。
このような状況の中、当社グループは、「中期5カ年経営計画」の第4期目として、めっき事業・ダイカスト事業を基本に新規開拓活動を行うとともに、本社営業開発、工場営業、海外営業との連携を強化し、協和グループ全体での「増収増益」を目指して積極的な営業活動を展開してまいりました。とりわけ、得意先・業界団体等あらゆる関係先の情報収集を積極的に行い、情勢の変化に即座に対応できる体制と、同業他社よりも一歩先を行く経営を心掛け営業活動を進めてまいりました結果、前年を上回る増収となる事ができました。
また、製造面におきましては、弊社の中心となるめっき業において、従来の2ラインのめっき設備に、さらに10月、新めっき設備の工場の新設を図り、当連結会計年度中に試作段階まで進むことができました。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は64億86百万円(前連結会計年度比10.6%増)となり、経常利益47百万円(前連結会計年度比82.6%減)、親会社株主に帰属する当期純利益46百万円(前連結会計年度比81.1%減)となりました。
セグメント別の経営成績は次のとおりであります。
(めっき事業)
めっき事業は、自動車部品、住宅設備関連の売上が順調に推移し、売上高は52億87百万円(前連結会計年度比11.4%増)となり、主として海外子会社における販売、労働コストが上昇したことにより、セグメント利益は1億92百万円(前連結会計年度比54.0%減)となりました。
(その他事業)
その他事業のうち主力のアルミダイカストは、自動車部品の売上が順調に推移したことから、売上高は11億98百万円(前連結会計年度比7.2%増)となり、セグメント利益は45百万円(前連結会計年度比22.9%減)となりました。
②財政状態の状況
(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、36億52百万円となり、前連結会計年度に比べ、3億36百万円増加となりました。主な原因は、たな卸資産の増加(前連結会計年度に比べ2億43百万円増)であります。
(固定資産)
当連結会計年度末における固定資産の残高は、38億69百万円となり、前連結会計年度に比べ、7億58百万円増加となりました。主な原因は、建設仮勘定の増加(前連結会計年度に比べ8億76百万円増)であります。
(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、27億88百万円となり、前連結会計年度に比べ、2億41百万円増加となりました。主な原因は、支払手形及び買掛金の増加(前連結会計年度に比べ4億67百万円増)であります。
(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は、33億56百万円となり、前連結会計年度に比べ、8億29百万円増加となりました。主な原因は、長期借入金の増加(前連結会計年度に比べ8億26百万円増)であります。
(純資産)
当連結会計年度末における純資産の残高は、13億76百万円となり、前連結会計年度に比べ、24百万円増加となりました。主な原因は、利益剰余金の増加(前連結会計年度に比べ46百万円増)であります。
③キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1億14百万円減少し、5億55百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は3億1百万円(前連結会計年度は96百万円の資金の増加)となりました。これは、主に仕入債務の増減額4億67百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は11億4百万円(前連結会計年度は3億9百万円の資金の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出11億4百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の増加は6億88百万円(前連結会計年度は3億10百万円の資金の増加)となりました。これは、主に長期借入れによる収入11億75百万円によるものであります。
④生産、受注及び販売の実績
a.生産実績
セグメントの名称生産高(千円)前年同期比(%)
めっき事業5,462,37811.6
その他事業1,176,4275.6
合計6,638,80510.4

(注) 金額は販売価格をもって表示しており、消費税等を含んでおりません。
b.受注実績
セグメントの名称受注高(千円)前年同期比(%)受注残高(千円)前年同期比(%)
めっき事業5,264,1348.8213,466△25.6
その他事業1,163,7437.4134,69712.7
合計6,427,8778.5348,163△14.3

(注) 金額には消費税等を含んでおりません。
c.販売実績
セグメントの名称販売高(千円)前年同期比(%)
めっき事業5,287,85911.4
その他事業1,198,1417.2
合計6,486,00010.6

(注)1.金額には消費税等を含んでおりません。
2.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、10%以上の販売先がないので記載を省略しております。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
①重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたって必要と思われる見積りは合理的な基準に基づき行っております。
なお、当社グループが連結財務諸表の作成に際して採用している重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載のとおりであります。
②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
a.経営成績の分析
当連結会計年度における売上高は64億86百万円(前連結会計年度比10.6%増)、売上原価は53億98百万円(前連結会計年度比16.1%増)、販売費及び一般管理費は10億80百万円(前連結会計年度比9.8%増)、営業利益6百万円(前連結会計年度比97.0%減)、経常利益47百万円(前連結会計年度比82.6%減)、親会社株主に帰属する当期純利益46百万円(前連結会計年度比81.1%減)となりました。
売上の概況につきましては「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ①経営成績の状況」をご参照ください。
b.財政状態の分析
財政状態の分析につきましては、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ②財政状態の状況」をご参照ください。
c.キャッシュ・フローの状況の分析
キャッシュ・フローの状況の分析につきましては、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ③キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
③経営成績に重要な影響を与える要因について
当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」をご参照ください。
④資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金需要の主なものは、設備投資、運転資金等であります。当社グループは、必要な資金を自己資金から賄うとともに、金融機関からの資金調達を行ってまいります。

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