有価証券報告書-第109期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データの訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 5,283,389 | 5,621,017 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 93,394 | 116,577 |
当期製品製造原価 | 4,830,969 | 4,951,657 |
合計 | 4,924,363 | 5,068,234 |
製品期末たな卸高 | 126,530 | 97,935 |
売上原価 | 4,797,833 | 4,970,299 |
売上総利益 | 485,556 | 650,718 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 251,558 | 270,150 |
従業員給料及び手当 | 139,066 | 143,001 |
役員報酬 | 57,909 | 54,769 |
株式報酬費用 | - | 3,210 |
賞与引当金繰入額 | 5,533 | 5,397 |
支払手数料 | 56,025 | 48,394 |
減価償却費 | 57,386 | 54,685 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 6,578 | - |
その他 | 116,542 | 107,427 |
販売費・一般管理費計 | 690,601 | 687,035 |
全事業営業損失(△) | -205,044 | -36,317 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 312 | 148 |
受取配当金 | 28,204 | 26,995 |
不動産賃貸料 | 189,385 | 183,626 |
原状回復費負担金 | - | 30,450 |
雑収入 | 17,668 | 13,260 |
営業外収益計 | 235,571 | 254,482 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 67,876 | 63,408 |
手形売却損 | 6,624 | 6,757 |
売上債権売却損 | 3,217 | 1,191 |
電子記録債権売却損 | - | 1,255 |
雑損失 | - | 1,573 |
不動産賃貸費用 | 36,651 | 33,203 |
賃貸建物減価償却費 | 46,341 | 34,701 |
営業外費用計 | 160,711 | 142,090 |
当期経常利益又は当期経常損失(△) | -130,184 | 76,073 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 136,174 | 246 |
特別利益計 | 136,174 | 246 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 379 | 1,692 |
特別損失計 | 379 | 1,692 |
税引前当年度純利益 | 5,610 | 74,627 |
法人税 | 820 | 6,201 |
法人税等の更正 | -1,415 | -269 |
法人税等調整額 | -7,457 | -7,993 |
法人税等合計 | -8,052 | -2,061 |
当年度純利益 | 13,663 | 76,688 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 9,953 | 3,122 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 372 | 207 |