有価証券報告書-第113期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 9,102,558 | 10,337,410 |
売上原価 | 7,833,796 | 8,970,464 |
売上総利益 | 1,268,762 | 1,366,945 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 449,201 | 507,798 |
従業員給料及び手当 | 269,735 | 309,710 |
役員報酬 | 64,822 | 105,126 |
株式報酬費用 | 8,265 | 9,148 |
賞与引当金繰入額 | 37,986 | 18,813 |
支払手数料 | 71,876 | 75,143 |
減価償却費 | 35,320 | 38,798 |
のれん償却額 | 1,986 | 4,965 |
その他 | 223,325 | 240,635 |
販売費・一般管理費計 | 1,162,520 | 1,310,140 |
全事業営業利益 | 106,241 | 56,805 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 107 | 76 |
受取配当金 | 57,805 | 48,600 |
不動産賃貸料 | 148,011 | 154,924 |
その他 | 34,735 | 15,602 |
営業外収益計 | 240,660 | 219,204 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 50,027 | 35,170 |
手形売却損 | 1,603 | - |
電子記録債権売却損 | 2,800 | - |
シンジケートローン手数料 | 16,000 | 1,000 |
不動産賃貸費用 | 31,729 | 35,596 |
賃貸建物減価償却費 | 37,737 | 40,380 |
その他 | 10,408 | 1,825 |
営業外費用計 | 150,307 | 113,972 |
当期経常利益 | 196,593 | 162,037 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,037 | - |
投資有価証券売却益 | 614,063 | 95,490 |
段階取得に係る差益 | 116,436 | - |
特別利益計 | 731,536 | 95,490 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 1,530 | 4,406 |
特別損失計 | 1,530 | 4,406 |
税引前当年度純利益 | 926,600 | 253,122 |
法人税 | 122,195 | 42,562 |
法人税等調整額 | -163,900 | 52,602 |
法人税等合計 | -41,704 | 95,164 |
四半期純利益 | 968,305 | 157,957 |
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | 18,424 | -17,885 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 949,880 | 175,843 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 5,944,649 | 5,935,967 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 101,708 | 99,319 |
当期製品製造原価 | 5,106,606 | 5,071,878 |
合計 | 5,208,315 | 5,171,197 |
製品期末たな卸高 | 102,406 | 74,580 |
売上原価 | 5,105,908 | 5,096,617 |
売上総利益 | 838,741 | 839,349 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 276,855 | 267,139 |
従業員給料及び手当 | 172,072 | 164,819 |
役員報酬 | 46,774 | 73,926 |
株式報酬費用 | 8,265 | 9,148 |
賞与引当金繰入額 | 13,547 | 11,165 |
支払手数料 | 61,980 | 58,343 |
減価償却費 | 22,662 | 23,045 |
退職給付費用 | 13,947 | 7,784 |
その他 | 141,607 | 133,655 |
販売費・一般管理費計 | 757,712 | 749,028 |
全事業営業利益 | 81,028 | 90,321 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 59 | 10 |
受取配当金 | 56,411 | 46,467 |
不動産賃貸料 | 146,605 | 153,049 |
その他 | 27,433 | 10,814 |
営業外収益計 | 230,509 | 210,341 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 39,873 | 26,732 |
手形売却損 | 1,603 | - |
電子記録債権売却損 | 2,800 | - |
シンジケートローン手数料 | 16,000 | 1,000 |
不動産賃貸費用 | 31,729 | 35,596 |
賃貸建物減価償却費 | 37,737 | 40,380 |
その他 | 7,220 | 2,120 |
営業外費用計 | 136,965 | 105,830 |
当期経常利益 | 174,573 | 194,832 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,037 | - |
投資有価証券売却益 | 612,531 | 95,489 |
特別利益計 | 613,568 | 95,489 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | - | 3,489 |
特別損失計 | - | 3,489 |
税引前当年度純利益 | 788,141 | 286,832 |
法人税 | 107,998 | 40,989 |
法人税等調整額 | -138,513 | 44,688 |
法人税等合計 | -30,515 | 85,677 |
四半期純利益 | 818,656 | 201,155 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 3,087 | 5,085 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 141 | 212 |