有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 155,515 | 174,661 |
売上原価 | 115,447 | 128,574 |
売上総利益 | 40,068 | 46,087 |
販売費及び一般管理費 | 33,266 | 36,285 |
全事業営業利益 | 6,801 | 9,801 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 20 | 26 |
受取配当金 | 247 | 280 |
受取賃貸料 | 74 | 78 |
受取保険金 | 49 | 29 |
助成金収入 | 12 | 17 |
持分法による投資利益 | 771 | 732 |
貸倒引当金戻入額 | 7 | - |
投資損失引当金戻入額 | 63 | - |
その他 | 138 | 188 |
営業外収益計 | 1,385 | 1,353 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 65 | 66 |
コミットメントフィー | 27 | 7 |
為替差損 | 176 | 98 |
子会社清算損 | 91 | - |
社名変更費用 | 31 | - |
その他 | 111 | 180 |
営業外費用計 | 505 | 353 |
当期経常利益 | 7,681 | 10,801 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 142 | 0 |
負ののれん発生益 | - | 43 |
段階取得に係る差益 | - | 57 |
特別利益計 | 142 | 100 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 0 | 7 |
固定資産除却損 | 1,772 | 12 |
持分変動損失 | 12 | - |
減損損失 | 407 | - |
その他 | 74 | - |
特別損失計 | 2,266 | 19 |
税引前当年度純利益 | 5,557 | 10,882 |
法人税 | 2,219 | 3,747 |
法人税等調整額 | 141 | -172 |
法人税等合計 | 2,361 | 3,575 |
四半期純利益 | 3,195 | 7,307 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | 13 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 3,195 | 7,294 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 114,215 | 118,133 |
売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 2,884 | 2,964 |
製品期首たな卸高 | 5,111 | 6,729 |
当期製品製造原価 | 34,847 | 35,667 |
取付経費 | 20,116 | 21,597 |
当期商品仕入高 | 35,187 | 35,337 |
合計 | 98,148 | 102,296 |
他勘定振替高 | 33 | 52 |
商品期末たな卸高 | 2,964 | 3,903 |
製品期末たな卸高 | 6,729 | 7,529 |
売上原価合計 | 88,420 | 90,810 |
売上総利益 | 25,795 | 27,322 |
販売費及び一般管理費 | 21,318 | 21,631 |
全事業営業利益 | 4,477 | 5,690 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 42 | 105 |
受取配当金 | 1,833 | 2,027 |
投資損失引当金戻入額 | 111 | - |
その他 | 252 | 229 |
営業外収益計 | 2,239 | 2,363 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 45 | 45 |
為替差損 | 168 | 71 |
子会社清算損 | 91 | - |
貸倒引当金繰入額 | 122 | 183 |
投資損失引当金繰入額 | - | 53 |
その他 | 165 | 181 |
営業外費用計 | 593 | 534 |
当期経常利益 | 6,123 | 7,519 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 141 | 0 |
特別利益計 | 141 | 0 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 3 |
固定資産除却損 | 1,754 | 10 |
貸倒引当金繰入額 | 358 | - |
特別損失計 | 2,112 | 13 |
税引前当年度純利益 | 4,151 | 7,505 |
法人税 | 936 | 1,906 |
法人税等調整額 | 205 | -14 |
法人税等合計 | 1,141 | 1,891 |
四半期純利益 | 3,009 | 5,614 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 13 | 17 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
減価償却費 | 928 | 1,182 |
のれん償却額 | 679 | 883 |
貸倒引当金繰入額 | 16 | 54 |
賞与引当金繰入額 | 1,742 | 1,819 |
役員賞与引当金繰入額 | 98 | 123 |
退職給付費用 | 699 | 572 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 37 | 33 |
役員報酬及び給料手当 | 13,125 | 14,843 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 2,115 | 2,222 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
減価償却費 | 636 | 692 |
貸倒引当金繰入額 | 12 | 27 |
賞与引当金繰入額 | 1,244 | 1,298 |
役員賞与引当金繰入額 | 80 | 100 |
退職給付費用 | 468 | 352 |
役員報酬及び給料手当 | 8,384 | 8,697 |