有価証券報告書-第52期(2022/04/01-2023/03/31)
製造原価明細書
原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算制度を採用しており、予定価格によっておりますので原価差額を売上原価および棚卸資産に配賦しております。
(注)※1.引当金繰入額の内訳は次のとおりであります。
※2.経費の主な内訳は次のとおりであります。
※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 852,155 | 23.1 | 1,155,056 | 27.0 | |
| Ⅱ 労務費 | ※1 | 964,513 | 26.1 | 986,580 | 23.0 |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 1,873,557 | 50.8 | 2,141,665 | 50.0 |
| 当期総製造費用 | 3,690,226 | 100.0 | 4,283,302 | 100.0 | |
| 期首仕掛品棚卸高 | 59,379 | 76,361 | |||
| 合計 | 3,749,606 | 4,359,663 | |||
| 他勘定振替高 | ※3 | 14,188 | 20,906 | ||
| 期末仕掛品棚卸高 | 76,361 | 95,123 | |||
| 当期製品製造原価 | 3,659,057 | 4,243,633 | |||
原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算制度を採用しており、予定価格によっておりますので原価差額を売上原価および棚卸資産に配賦しております。
(注)※1.引当金繰入額の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
| 賞与引当金繰入額(千円) | 46,635 | 42,983 |
| 退職給付費用(千円) | 18,867 | 17,975 |
※2.経費の主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
| 外注加工費(千円) | 1,476,509 | 1,715,354 |
| 消耗品費(千円) | 165,257 | 191,594 |
| 減価償却費(千円) | 96,140 | 85,737 |
※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
| 広告宣伝費(千円) | 9,639 | 15,345 |
| 開発研究費(千円) | 2,244 | 4,356 |
| その他(千円) | 2,303 | 1,203 |
| 合計(千円) | 14,188 | 20,906 |