有価証券報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)
製造原価明細書
原価計算の方法
原価計算の方法は、予定原価に基づく個別原価計算制度を採用しております。なお、生じた原価差額については、売上原価及び棚卸資産に配賦しております。
(注)※1.引当金繰入額の内訳は次のとおりであります。
※2.経費の主な内訳は次のとおりであります。
※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 1,123,245 | 27.0 | 1,110,082 | 24.3 | |
| Ⅱ 労務費 | ※1 | 1,061,197 | 25.4 | 1,168,873 | 25.6 |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 1,982,105 | 47.6 | 2,292,480 | 50.1 |
| 当期総製造費用 | 4,166,548 | 100.0 | 4,571,436 | 100.0 | |
| 期首仕掛品棚卸高 | 97,575 | 122,155 | |||
| 合計 | 4,264,123 | 4,693,591 | |||
| 他勘定振替高 | ※3 | 18,103 | 19,197 | ||
| 期末仕掛品棚卸高 | 122,155 | 119,887 | |||
| 当期製品製造原価 | 4,123,865 | 4,554,506 | |||
原価計算の方法
原価計算の方法は、予定原価に基づく個別原価計算制度を採用しております。なお、生じた原価差額については、売上原価及び棚卸資産に配賦しております。
(注)※1.引当金繰入額の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
| 賞与引当金繰入額(千円) | 41,368 | 41,406 |
| 退職給付費用(千円) | 14,857 | 17,245 |
※2.経費の主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
| 外注加工費(千円) | 1,506,496 | 1,800,741 |
| 消耗品費(千円) | 213,921 | 242,731 |
| 減価償却費(千円) | 97,833 | 88,065 |
※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
| 広告宣伝費(千円) | 14,414 | 15,887 |
| 開発研究費(千円) | 3,285 | 1,388 |
| その他(千円) | 404 | 1,921 |
| 合計(千円) | 18,103 | 19,197 |