有価証券報告書-第57期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月15日) | 当事業年度 (平成29年3月15日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,171,071 | 2,260,471 | |||||||||
| 受取手形 | 143,466 | 132,409 | |||||||||
| 売掛金 | 510,044 | 560,445 | |||||||||
| 製品 | 1,113,033 | 1,167,213 | |||||||||
| 仕掛品 | 602,513 | 604,306 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 219,964 | 218,511 | |||||||||
| 前渡金 | 4,410 | 8,040 | |||||||||
| 前払費用 | 12,764 | 12,725 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 10,774 | 7,110 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 1,235,760 | 760 | |||||||||
| その他 | ※2 1,907 | ※2 13,203 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,025,710 | 4,985,197 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1,※3 256,669 | ※1,※3 539,610 | |||||||||
| 構築物 | ※1 19,322 | ※1 16,072 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1,※3 1,096,107 | ※1,※3 989,563 | |||||||||
| 車両運搬具 | 24,581 | 24,029 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 29,543 | 28,776 | |||||||||
| 土地 | ※1 4,088,246 | ※1 4,088,246 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3,865 | 3,839 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,518,336 | 5,690,137 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 250 | 125 | |||||||||
| 水道施設利用権 | 455 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 9,145 | 6,547 | |||||||||
| 電話加入権 | 4,553 | 4,553 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 14,404 | 11,225 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 325,203 | 368,799 | |||||||||
| 関係会社株式 | 40,756 | 40,756 | |||||||||
| 出資金 | 2,500 | 5,550 | |||||||||
| 長期前払費用 | 16,005 | 22,120 | |||||||||
| その他 | 22,777 | 22,235 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 407,242 | 459,461 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,939,983 | 6,160,824 | |||||||||
| 資産合計 | 10,965,694 | 11,146,022 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月15日) | 当事業年度 (平成29年3月15日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 208,922 | 185,163 | |||||||||
| 買掛金 | 131,565 | 115,358 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 20,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 364,840 | ※1 280,788 | |||||||||
| 未払金 | 351,198 | 220,592 | |||||||||
| 未払費用 | 12,036 | 11,757 | |||||||||
| 未払法人税等 | 196,188 | 203,361 | |||||||||
| 預り金 | 175 | 74 | |||||||||
| 前受金 | 5,618 | 3,347 | |||||||||
| 前受収益 | 76 | 76 | |||||||||
| 賞与引当金 | 52,400 | 53,200 | |||||||||
| その他 | 12,561 | 488 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,355,583 | 1,074,207 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 613,969 | ※1 788,581 | |||||||||
| 長期未払金 | 50,529 | 50,529 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,077,404 | 1,022,632 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 140,906 | 165,963 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 214,735 | 165,982 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,097,545 | 2,193,689 | |||||||||
| 負債合計 | 3,453,128 | 3,267,896 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,898,643 | 1,898,643 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 725,266 | 725,266 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 110,982 | 110,982 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 836,249 | 836,249 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 75,921 | 75,921 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 540,962 | 455,083 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,799,682 | 2,149,482 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,416,566 | 2,680,487 | |||||||||
| 自己株式 | △2,306 | △2,742 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,149,153 | 5,412,638 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 107,780 | 140,431 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △6,695 | 7,956 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 2,262,328 | 2,317,100 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,363,413 | 2,465,487 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,512,566 | 7,878,125 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,965,694 | 11,146,022 | |||||||||