イワブチ(5983)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 10,926,712 | 10,905,974 |
| 売上原価 | 7,866,624 | 7,549,345 |
| 売上総利益 | 3,060,087 | 3,356,628 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費及び販売促進費 | 28,474 | 22,570 |
| 荷造運搬費 | 328,293 | 339,572 |
| 役員報酬 | 197,910 | 172,890 |
| 賞与引当金繰入額 | 100,566 | 105,654 |
| 給料及び手当 | 805,768 | 817,673 |
| 退職給付費用 | 173,575 | -16,436 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 52,895 | 38,761 |
| 貸倒引当金繰入額 | 49,494 | 35,819 |
| その他 | 741,060 | 731,550 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,478,038 | 2,248,054 |
| 営業利益 | 582,049 | 1,108,573 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13,712 | 9,948 |
| 受取配当金 | 23,238 | 20,937 |
| 受取賃貸料 | 17,865 | 18,741 |
| 持分法による投資利益 | 14,838 | - |
| その他 | 3,837 | 13,940 |
| 営業外収益合計 | 73,491 | 63,568 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7,098 | 20,253 |
| 為替差損 | 38,903 | 13,136 |
| 自己株式取得費用 | 687 | 805 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 123,750 |
| 持分法による投資損失 | - | 3,241 |
| その他 | 164 | 153 |
| 営業外費用合計 | 46,853 | 161,340 |
| 経常利益 | 608,687 | 1,010,800 |
| 特別利益 | ||
| 前期損益修正益 | - | 12,828 |
| 固定資産売却益 | 68 | 16 |
| 特別利益合計 | 68 | 12,845 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 3,213 | 11,501 |
| 投資有価証券評価損 | - | 7,587 |
| 会員権評価損 | 4,000 | 3,000 |
| 特別損失合計 | 7,213 | 22,089 |
| 税引前当期純利益 | 601,543 | 1,001,556 |
| 法人税 | 332,906 | 416,929 |
| 法人税等調整額 | -72,019 | 169,695 |
| 法人税等合計 | 260,886 | 586,624 |
| 当期純利益 | 340,656 | 414,931 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 2,067,076 | 1,632,503 |
| 製品売上高 | 8,852,938 | 9,267,273 |
| その他の売上高 | 6,697 | 6,197 |
| 売上高合計 | 10,926,712 | 10,905,974 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 237,251 | 158,935 |
| 当期商品仕入高 | 1,685,951 | 1,295,106 |
| 合計 | 1,923,202 | 1,454,041 |
| 商品他勘定振替高 | 1,251 | 1,167 |
| 商品期末たな卸高 | 158,935 | 127,166 |
| 商品売上原価 | 1,763,016 | 1,325,707 |
| 売上原価合計 | 7,942,522 | 7,745,987 |
| 売上総利益 | 2,984,189 | 3,159,986 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費及び販売促進費 | 28,474 | 22,570 |
| 荷造運搬費 | 322,940 | 325,501 |
| 役員報酬 | 182,040 | 156,930 |
| 賞与引当金繰入額 | 99,855 | 104,648 |
| 給料及び手当 | 796,730 | 808,083 |
| 退職給付費用 | 172,407 | -16,444 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 48,935 | 35,501 |
| 福利厚生費 | 150,921 | 153,978 |
| 交際費 | 45,263 | 43,929 |
| 旅費交通費及び通信費 | 75,955 | 66,306 |
| 賃借料 | 57,156 | 44,695 |
| 減価償却費 | 132,276 | 136,366 |
| 貸倒引当金繰入額 | 49,494 | 35,819 |
| その他 | 242,930 | 246,143 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,405,382 | 2,164,029 |
| 営業利益 | 578,806 | 995,957 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 15,232 | 11,407 |
| 受取配当金 | 28,188 | 27,124 |
| 受取賃貸料 | 17,865 | 18,741 |
| その他 | 5,011 | 17,294 |
| 営業外収益合計 | 66,297 | 74,568 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7,044 | 20,249 |
| 自己株式取得費用 | 687 | 805 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 123,750 |
| その他 | 8 | 84 |
| 営業外費用合計 | 7,740 | 144,889 |
| 経常利益 | 637,363 | 925,636 |
| 特別利益 | ||
| 前期損益修正益 | - | 12,828 |
| 固定資産売却益 | 68 | 16 |
| 特別利益合計 | 68 | 12,845 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 3,312 | 11,381 |
| 投資有価証券評価損 | - | 7,587 |
| 会員権評価損 | 4,000 | 3,000 |
| 特別損失合計 | 7,312 | 21,969 |
| 税引前当期純利益 | 630,120 | 916,512 |
| 法人税 | 332,700 | 403,900 |
| 法人税等調整額 | -70,514 | 168,679 |
| 法人税等合計 | 262,185 | 572,579 |
| 当期純利益 | 367,935 | 343,932 |