有価証券報告書-第75期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 10,719,739 | 11,076,607 |
| 商品売上高 | 1,992,524 | 2,259,375 |
| 売上高合計 | 12,712,263 | 13,335,983 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 450,727 | 421,289 |
| 当期製品製造原価 | 8,952,342 | 9,167,202 |
| 合計 | 9,403,069 | 9,588,491 |
| 製品他勘定振替高 | ※2 2,505 | ※2 2,674 |
| 製品期末たな卸高 | 425,242 | 374,543 |
| 原価差額 | 3,952 | 978 |
| 製品売上原価 | 8,979,274 | 9,212,252 |
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 81,257 | 77,942 |
| 当期商品仕入高 | 1,795,024 | 2,030,893 |
| 合計 | 1,876,281 | 2,108,835 |
| 商品他勘定振替高 | ※2 1,372 | ※2 1,483 |
| 商品期末たな卸高 | 77,942 | 87,539 |
| 商品売上原価 | 1,796,967 | 2,019,812 |
| 売上原価合計 | 10,776,241 | 11,232,064 |
| 売上総利益 | 1,936,021 | 2,103,918 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 901,284 | 959,506 |
| 役員報酬 | 124,371 | 133,876 |
| 給料及び手当 | 302,897 | 302,620 |
| 賞与 | 41,884 | 41,486 |
| 賞与引当金繰入額 | 21,540 | 23,230 |
| 役員退職慰労金 | 270 | 10 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,970 | 14,230 |
| 退職給付費用 | 44,736 | 32,830 |
| 法定福利及び厚生費 | 60,935 | 66,353 |
| 租税公課 | 12,081 | 11,650 |
| 事業税 | 10,942 | 11,560 |
| 減価償却費 | 51,516 | 44,422 |
| 旅費及び交通費 | 42,702 | 42,543 |
| その他 | 189,792 | 181,171 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,817,926 | 1,865,493 |
| 営業利益 | 118,094 | 238,425 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | ※1 10,732 | ※1 8,618 |
| 受取配当金 | 5,609 | 6,890 |
| 為替差益 | - | 36,641 |
| 受取賃貸料 | 11,933 | 12,041 |
| その他 | 11,621 | 11,825 |
| 営業外収益合計 | 39,896 | 76,017 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,239 | 3,394 |
| 売上割引 | 1,560 | 1,682 |
| 為替差損 | 9,666 | - |
| その他 | 747 | 667 |
| 営業外費用合計 | 16,213 | 5,744 |
| 経常利益 | 141,777 | 308,697 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3,374 | - |
| 特別利益合計 | 3,374 | - |
| 税引前当期純利益 | 145,152 | 308,697 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 19,810 | 35,550 |
| 法人税等調整額 | △54,427 | △90,347 |
| 法人税等合計 | △34,617 | △54,796 |
| 当期純利益 | 179,769 | 363,494 |