稲葉製作所(3421)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 30,756,584 | 29,724,835 |
| 売上原価 | 21,977,089 | 21,908,951 |
| 売上総利益 | 8,779,495 | 7,815,884 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,375,963 | 6,440,061 |
| 全事業営業利益 | 2,403,531 | 1,375,822 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 18,436 | 18,931 |
| 受取配当金 | 6,599 | 7,761 |
| 作業くず売却益 | 116,028 | 93,504 |
| 電力販売収益 | 114,600 | 107,989 |
| 雑収入 | 64,375 | 50,547 |
| 営業外収益計 | 320,041 | 278,735 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 940 | 1,020 |
| 電力販売費用 | 73,694 | 65,035 |
| 雑損失 | 9,297 | 2,783 |
| 営業外費用計 | 83,932 | 68,840 |
| 当期経常利益 | 2,639,640 | 1,585,717 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 655,939 | 2,524 |
| 投資有価証券売却益 | - | 15,834 |
| 特別利益計 | 655,939 | 18,358 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 164 | 23,550 |
| 固定資産除却損 | 5,295 | 2,154 |
| 減損損失 | 18,327 | 112,436 |
| 特別損失計 | 23,787 | 138,141 |
| 税引前当年度純利益 | 3,271,792 | 1,465,935 |
| 法人税 | 959,600 | 436,700 |
| 法人税等調整額 | 299,400 | 78,293 |
| 法人税等合計 | 1,259,000 | 514,993 |
| 当年度純利益 | 2,012,792 | 950,942 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 26,522,966 | 25,277,798 |
| 売上原価 | 18,851,525 | 18,668,205 |
| 売上総利益 | 7,671,441 | 6,609,593 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,367,678 | 5,358,702 |
| 全事業営業利益 | 2,303,762 | 1,250,890 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8,356 | 8,404 |
| 受取配当金 | 6,119 | 7,117 |
| 作業くず売却益 | 116,028 | 93,504 |
| 電力販売収益 | 114,600 | 107,989 |
| 雑収入 | 85,592 | 72,793 |
| 営業外収益計 | 330,697 | 289,809 |
| 営業外費用 | ||
| 電力販売費用 | 73,694 | 65,035 |
| 雑損失 | 9,297 | 2,783 |
| 営業外費用計 | 82,991 | 67,819 |
| 当期経常利益 | 2,551,468 | 1,472,880 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 655,939 | 2,181 |
| 投資有価証券売却益 | - | 15,834 |
| 特別利益計 | 655,939 | 18,015 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 86 | 23,550 |
| 固定資産除却損 | 5,137 | 2,303 |
| 減損損失 | 18,327 | 112,436 |
| 特別損失計 | 23,551 | 138,289 |
| 税引前当年度純利益 | 3,183,856 | 1,352,606 |
| 法人税 | 913,000 | 384,900 |
| 法人税等調整額 | 301,687 | 80,765 |
| 法人税等合計 | 1,214,687 | 465,665 |
| 当年度純利益 | 1,969,169 | 886,941 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -17,608 | 71,751 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 1,290,742 | 1,282,524 |
| 販売促進費 | 966,822 | 904,134 |
| 従業員給料及び手当 | 1,762,415 | 1,819,808 |
| 賞与引当金繰入額 | 93,736 | 93,141 |
| 退職給付費用 | 60,229 | 74,292 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 21,722 | 22,216 |
| 貸倒引当金繰入額 | -727 | -1,863 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 253,362 | 283,905 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 947,220 | 882,052 |
| 荷造運搬費 | 1,251,692 | 1,244,084 |
| 従業員給料及び手当 | 1,246,079 | 1,249,973 |
| 賞与引当金繰入額 | 68,487 | 67,535 |
| 退職給付引当金繰入額 | 48,819 | 67,125 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 21,722 | 22,216 |
| 減価償却費 | 180,977 | 187,874 |
| 貸倒引当金繰入額 | -94 | -1,736 |