稲葉製作所(3421)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 29,724,835 | 31,699,930 |
| 売上原価 | 21,908,951 | 22,862,072 |
| 売上総利益 | 7,815,884 | 8,837,857 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,440,061 | 6,808,417 |
| 全事業営業利益 | 1,375,822 | 2,029,439 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 18,931 | 14,200 |
| 受取配当金 | 7,761 | 7,727 |
| 作業くず売却益 | 93,504 | 56,149 |
| 電力販売収益 | 107,989 | 106,099 |
| 雑収入 | 50,547 | 72,338 |
| 営業外収益計 | 278,735 | 256,515 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,020 | 880 |
| 電力販売費用 | 65,035 | 57,239 |
| 雑損失 | 2,783 | 3,818 |
| 営業外費用計 | 68,840 | 61,938 |
| 当期経常利益 | 1,585,717 | 2,224,016 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,524 | 1,894 |
| 投資有価証券売却益 | 15,834 | - |
| 特別利益計 | 18,358 | 1,894 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 23,550 | - |
| 固定資産除却損 | 2,154 | 8,145 |
| 減損損失 | 112,436 | 54,278 |
| 特別損失計 | 138,141 | 62,424 |
| 税引前当年度純利益 | 1,465,935 | 2,163,487 |
| 法人税 | 436,700 | 762,300 |
| 法人税等調整額 | 78,293 | -23,433 |
| 法人税等合計 | 514,993 | 738,866 |
| 四半期純利益 | 950,942 | 1,424,620 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 950,942 | 1,424,620 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 25,277,798 | 26,157,579 |
| 売上原価 | 18,668,205 | 19,039,693 |
| 売上総利益 | 6,609,593 | 7,117,886 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,358,702 | 5,472,279 |
| 全事業営業利益 | 1,250,890 | 1,645,606 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8,404 | 6,248 |
| 受取配当金 | 7,117 | 7,057 |
| 作業くず売却益 | 93,504 | 55,970 |
| 電力販売収益 | 107,989 | 106,099 |
| 雑収入 | 72,793 | 89,151 |
| 営業外収益計 | 289,809 | 264,528 |
| 営業外費用 | ||
| 電力販売費用 | 65,035 | 57,239 |
| 雑損失 | 2,783 | 3,818 |
| 営業外費用計 | 67,819 | 61,057 |
| 当期経常利益 | 1,472,880 | 1,849,077 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,181 | 1,652 |
| 投資有価証券売却益 | 15,834 | - |
| 特別利益計 | 18,015 | 1,652 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 23,550 | - |
| 固定資産除却損 | 2,303 | 2,881 |
| 減損損失 | 112,436 | 52,304 |
| 特別損失計 | 138,289 | 55,186 |
| 税引前当年度純利益 | 1,352,606 | 1,795,543 |
| 法人税 | 384,900 | 617,000 |
| 法人税等調整額 | 80,765 | -28,216 |
| 法人税等合計 | 465,665 | 588,783 |
| 四半期純利益 | 886,941 | 1,206,759 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 71,751 | -71,003 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 1,282,524 | 1,393,231 |
| 販売促進費 | 904,134 | 896,978 |
| 従業員給料及び手当 | 1,819,808 | 1,864,308 |
| 賞与引当金繰入額 | 93,141 | 95,681 |
| 退職給付費用 | 74,292 | 83,297 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 22,216 | 22,113 |
| 貸倒引当金繰入額 | -1,863 | 409 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 283,905 | 255,338 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 882,052 | 876,115 |
| 荷造運搬費 | 1,244,084 | 1,347,366 |
| 従業員給料及び手当 | 1,249,973 | 1,199,185 |
| 賞与引当金繰入額 | 67,535 | 63,275 |
| 退職給付引当金繰入額 | 67,125 | 75,465 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 22,216 | 22,113 |
| 減価償却費 | 187,874 | 274,644 |
| 貸倒引当金繰入額 | -1,736 | -1,134 |