有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 完成工事高 | ※1 6,432,285 | ※1 7,271,435 |
| 完成工事原価 | 5,709,968 | 6,428,232 |
| 完成工事総利益 | 722,317 | 843,202 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 79,648 | 63,546 |
| 従業員給料手当 | 204,344 | 218,837 |
| 賞与引当金繰入額 | 9,756 | 16,176 |
| 退職給付費用 | 17,056 | 12,637 |
| 法定福利費 | 44,855 | 45,982 |
| 福利厚生費 | 17,933 | 14,437 |
| 修繕維持費 | 444 | 1,822 |
| 事務用品費 | 8,354 | 13,029 |
| 通信交通費 | 45,895 | 52,068 |
| 動力用水光熱費 | 4,498 | 4,730 |
| 調査研究費 | 9,320 | 12,984 |
| 広告宣伝費 | 6,886 | 4,098 |
| 交際費 | 5,051 | 10,513 |
| 寄付金 | 143 | 376 |
| 地代家賃 | 32,150 | 43,279 |
| 減価償却費 | 11,048 | 11,757 |
| 租税公課 | 15,961 | 22,937 |
| 保険料 | 2,422 | 2,073 |
| 支払手数料 | 12,760 | 8,469 |
| 諸会費 | 7,068 | 8,949 |
| 営業設計費 | 55,858 | 79,778 |
| 雑費 | 4,010 | 4,797 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 595,471 | 653,287 |
| 営業利益 | 126,845 | 189,915 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 58 | 13 |
| 受取配当金 | ※6 508,451 | ※6 33,335 |
| 固定資産賃貸料 | ※6 23,256 | ※6 20,323 |
| 雑収入 | 8,537 | 8,893 |
| 営業外収益合計 | 540,303 | 62,567 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 14,792 | 17,487 |
| 社債利息 | 215 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 1,400 |
| 雑支出 | 2 | - |
| 営業外費用合計 | 15,010 | 18,887 |
| 経常利益 | 652,139 | 233,594 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | ※4 2,360 |
| 損害賠償損失引当金戻入額 | - | ※5 745 |
| 特別利益合計 | - | 3,106 |
| 特別損失 | ||
| ゴルフ会員権評価損 | 4,350 | - |
| 固定資産除却損 | ※3 526 | ※3 341 |
| 損害賠償損失 | ※2 3,517 | - |
| 特別損失合計 | 8,393 | 341 |
| 税引前当期純利益 | 643,745 | 236,360 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 79,891 | 63,164 |
| 法人税等調整額 | △4,713 | △3,511 |
| 法人税等合計 | 75,178 | 59,652 |
| 当期純利益 | 568,567 | 176,707 |