有価証券報告書-第41期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 完成工事高 | ※1 4,796,705 | ※1 5,493,245 |
| 完成工事原価 | 4,248,175 | 4,860,885 |
| 完成工事総利益 | 548,529 | 632,360 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 65,518 | 59,356 |
| 従業員給料手当 | 144,795 | 178,866 |
| 退職給付費用 | 20,580 | 23,704 |
| 法定福利費 | 32,319 | 36,337 |
| 福利厚生費 | 8,573 | 11,948 |
| 修繕維持費 | 3,640 | 1,001 |
| 事務用品費 | 8,876 | 10,038 |
| 通信交通費 | 32,769 | 40,068 |
| 動力用水光熱費 | 4,343 | 5,503 |
| 調査研究費 | 5,066 | 6,156 |
| 広告宣伝費 | 2,947 | 10,366 |
| 交際費 | 3,381 | 4,011 |
| 寄付金 | 220 | 150 |
| 地代家賃 | 24,602 | 28,224 |
| 減価償却費 | 10,765 | 12,521 |
| 租税公課 | 12,667 | 13,839 |
| 保険料 | 3,608 | 2,826 |
| 支払手数料 | 18,278 | 8,205 |
| 諸会費 | 7,446 | 6,945 |
| 営業設計費 | 87,116 | 77,901 |
| 雑費 | 3,962 | 3,565 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 501,478 | 541,540 |
| 営業利益 | 47,051 | 90,819 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 57 | 79 |
| 受取配当金 | 3,393 | 5,211 |
| 固定資産賃貸料 | ※7 23,560 | ※7 23,625 |
| 雑収入 | 13,208 | 8,755 |
| 営業外収益合計 | 40,220 | 37,671 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 19,585 | 17,726 |
| 社債発行費 | 2,591 | 101 |
| 社債利息 | 1,368 | 1,104 |
| 雑支出 | ※4 31,097 | - |
| 営業外費用合計 | 54,642 | 18,932 |
| 経常利益 | 32,628 | 109,557 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 特別利益 | ||
| 損害賠償過払還付金 | ※3 78,341 | - |
| 損害賠償損失引当金戻入額 | - | ※2 4,562 |
| 特別利益合計 | 78,341 | 4,562 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | - | 204 |
| たな卸資産除却損 | ※5 53,559 | - |
| 固定資産除却損 | ※6 573 | ※6 6,814 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,280 | 3,350 |
| 損害賠償金 | 300 | - |
| 特別損失合計 | 57,713 | 10,368 |
| 税引前当期純利益 | 53,256 | 103,751 |
| 法人税、住民税及び事業税 | △16,046 | △37,778 |
| 法人税等調整額 | - | 28,551 |
| 法人税等合計 | △16,046 | △9,226 |
| 当期純利益 | 69,302 | 112,978 |