有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/27 14:29
【資料】
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【項目】
101項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
(流動)未払事業税224千円184千円
(流動)その他7576
(固定)関係会社株式評価損3,224,5863,224,586
(固定)役員退職慰労引当金192192
(固定)税務上の繰越欠損金3,9573,392
(固定)その他311360
繰延税金資産の純額3,229,3503,228,794
(固定)評価性引当額△3,229,049△3,228,532
繰延税金資産 合計300261

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.9%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.20.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△30.3△30.6
住民税均等割等0.70.4
評価性引当額△0.4△0.2
その他△0.10.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率1.00.6

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