有価証券報告書-第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 35,720 | 31,117 | |||||||||
| 受取手形 | ※1,※4 191 | ※1,※4 81 | |||||||||
| 電子記録債権 | 450 | ※1 404 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 38,740 | ※1 47,792 | |||||||||
| 製品 | 2,827 | 2,221 | |||||||||
| 仕掛品 | 18,780 | 20,000 | |||||||||
| 原材料 | 5,082 | 6,025 | |||||||||
| 貯蔵品 | 106 | 59 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 423 | ※1 394 | |||||||||
| その他 | ※1 1,273 | ※1 999 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 103,592 | 109,097 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※3 17,085 | ※3 16,417 | |||||||||
| 構築物 | ※3 642 | ※3 675 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※3 6,139 | ※3 5,691 | |||||||||
| 車両運搬具 | 38 | 31 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※3 1,208 | ※3 1,104 | |||||||||
| 土地 | 6,348 | 6,348 | |||||||||
| リース資産 | 1,419 | 962 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 324 | 3,970 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 33,206 | 35,202 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,644 | 2,726 | |||||||||
| その他 | 61 | 61 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,705 | 2,787 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 24,964 | 20,153 | |||||||||
| 関係会社株式 | 12,452 | 11,900 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 3,551 | 3,466 | |||||||||
| 長期貸付金 | 14 | 8 | |||||||||
| 長期前払費用 | 804 | 755 | |||||||||
| 前払年金費用 | - | 336 | |||||||||
| その他 | 620 | 624 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 42,407 | 37,244 | |||||||||
| 固定資産合計 | 78,319 | 75,234 | |||||||||
| 資産合計 | 181,912 | 184,332 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 1,189 | ※1 879 | |||||||||
| 電子記録債務 | ※1 19,315 | ※1 16,359 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 10,721 | ※1 11,775 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 5,000 | |||||||||
| リース債務 | 507 | 911 | |||||||||
| 未払金 | ※1 4,382 | ※1 5,405 | |||||||||
| 未払費用 | 505 | 506 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,593 | 4,164 | |||||||||
| 前受金 | 1,638 | 1,124 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,400 | 2,477 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 99 | 99 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 159 | 157 | |||||||||
| その他 | ※1 271 | ※1 306 | |||||||||
| 流動負債合計 | 44,785 | 49,167 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 10,000 | 5,000 | |||||||||
| リース債務 | 926 | 15 | |||||||||
| 長期未払金 | 74 | 74 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,064 | 1,625 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 124 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 14,190 | 6,715 | |||||||||
| 負債合計 | 58,976 | 55,882 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 18,000 | 18,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 24,951 | 24,951 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 15,744 | 15,744 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 40,695 | 40,695 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,318 | 2,318 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 58,476 | 70,434 | |||||||||
| 別途積立金 | 11,270 | 11,270 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 47,206 | 59,164 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 60,794 | 72,752 | |||||||||
| 自己株式 | △6,847 | △9,858 | |||||||||
| 株主資本合計 | 112,643 | 121,590 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 10,289 | 6,858 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 3 | 0 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 10,292 | 6,858 | |||||||||
| 純資産合計 | 122,936 | 128,449 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 181,912 | 184,332 | |||||||||