有価証券報告書-第86期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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売上高 | 8,200,997 | 5,180,668 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | - | 55,707 |
当期商品仕入高 | - | 31,266 |
当期製品製造原価 | 6,671,640 | 4,396,252 |
合計 | 6,671,640 | 4,483,225 |
製品期末たな卸高 | 55,707 | 18,114 |
売上原価合計 | 6,615,933 | 4,465,110 |
売上総利益 | 1,585,064 | 715,558 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売手数料 | 53,578 | 117,798 |
荷造運搬費 | 140,755 | 79,152 |
広告宣伝費 | 22,433 | 15,146 |
役員報酬 | 120,564 | 100,301 |
従業員給料 | 136,446 | 154,295 |
従業員賞与 | 52,682 | 26,530 |
退職給付費用 | 22,101 | 17,468 |
福利厚生費 | 30,680 | 28,641 |
交際費 | 21,684 | 18,776 |
旅費及び交通費 | 61,903 | 60,468 |
通信費 | 12,652 | 14,298 |
水道光熱費 | 2,299 | 2,141 |
消耗品費 | 1,807 | 2,007 |
租税公課 | 17,809 | 11,817 |
事業所税 | 601 | 601 |
減価償却費 | 19,875 | 39,049 |
研究開発費 | 1,111 | 7,125 |
修繕費 | 730 | 3,759 |
保険料 | 20,687 | 17,315 |
賃借料 | 26,236 | 25,404 |
雑費 | 112,748 | 119,722 |
販売費及び一般管理費合計 | 879,391 | 861,822 |
営業利益又は営業損失(△) | 705,672 | -146,264 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 217 | 240 |
受取配当金 | 2,516 | 3,617 |
不動産賃貸料 | 5,407 | 4,861 |
保険解約返戻金 | 248 | 6,149 |
物品売却益 | 5,230 | 2,393 |
未払配当金除斥益 | 3,713 | - |
その他 | 14,625 | 7,029 |
営業外収益合計 | 31,959 | 24,292 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 47,478 | 43,248 |
社債利息 | 835 | 4,063 |
社債発行費 | 10,539 | 2,969 |
支払手数料 | 9,080 | 31,929 |
その他 | 11,637 | 6,197 |
営業外費用合計 | 79,571 | 88,407 |
経常利益又は経常損失(△) | 658,061 | -210,378 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 361 | 6,746 |
貸倒引当金戻入額 | 357 | - |
特別利益合計 | 718 | 6,746 |
特別損失 | ||
災害による損失 | 17,232 | - |
固定資産除却損 | 1,259 | 638 |
投資有価証券評価損 | 32,774 | - |
会員権評価損 | 160 | 2,860 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,684 | - |
特別損失合計 | 65,111 | 3,498 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 593,668 | -207,131 |
法人税 | 133,287 | 6,094 |
法人税等調整額 | 30,943 | -63,142 |
法人税等合計 | 164,230 | -57,047 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 429,437 | -150,083 |