有価証券報告書-第56期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,044 | 7,880 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 21,702 | ※1 25,645 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 35,196 | ※1 31,845 | |||||||||
| 有価証券 | 44 | - | |||||||||
| 製品 | 3,725 | 4,091 | |||||||||
| 仕掛品 | 797 | 1,037 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 5,806 | 4,746 | |||||||||
| 前払費用 | 180 | 212 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 503 | 522 | |||||||||
| その他 | ※1 2,474 | ※1 3,404 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △602 | △826 | |||||||||
| 流動資産合計 | 73,872 | 78,559 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,144 | 4,672 | |||||||||
| 構築物 | 254 | 296 | |||||||||
| 機械及び装置 | 749 | 829 | |||||||||
| 車両運搬具 | 12 | 11 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 835 | 963 | |||||||||
| 土地 | 10,278 | 10,331 | |||||||||
| リース資産 | 745 | 1,017 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 306 | 57 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 17,328 | 18,181 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 50 | 182 | |||||||||
| その他 | 27 | 30 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 77 | 213 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 6,655 | 7,092 | |||||||||
| 関係会社株式 | 11,511 | 20,508 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 2,575 | ※1 2,227 | |||||||||
| 長期前払費用 | 423 | 369 | |||||||||
| 前払年金費用 | 392 | 463 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 435 | 135 | |||||||||
| その他 | ※1 2,807 | ※1 2,453 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,035 | △2,002 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 22,764 | 31,247 | |||||||||
| 固定資産合計 | 40,171 | 49,641 | |||||||||
| 資産合計 | 114,044 | 128,201 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 5,967 | ※1 4,585 | |||||||||
| 電子記録債務 | - | 2,457 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 6,300 | ※1 11,075 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 5,000 | |||||||||
| リース債務 | 198 | 253 | |||||||||
| 未払金 | ※1 2,202 | ※1 4,522 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 298 | 354 | |||||||||
| 未払法人税等 | 783 | 1,692 | |||||||||
| 前受金 | 98 | ※1 189 | |||||||||
| 預り金 | 253 | 323 | |||||||||
| 前受収益 | ※1 608 | ※1 685 | |||||||||
| 為替予約 | - | 214 | |||||||||
| 賞与引当金 | 673 | 717 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 482 | 479 | |||||||||
| 流動負債合計 | 17,868 | 32,552 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 5,000 | - | |||||||||
| 長期未払金 | 1,025 | 1,025 | |||||||||
| リース債務 | 613 | 856 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 23 | 23 | |||||||||
| 資産除去債務 | 186 | 188 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 877 | 868 | |||||||||
| その他 | - | 387 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,726 | 3,349 | |||||||||
| 負債合計 | 25,595 | 35,901 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 14,859 | 14,859 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 21,724 | 21,724 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 21,724 | 21,724 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,124 | 2,124 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 研究開発積立金 | 12,839 | 12,839 | |||||||||
| 特別償却準備金 | 17 | 11 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 32 | 58 | |||||||||
| 別途積立金 | 38,222 | 38,222 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 12,240 | 14,717 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 65,477 | 67,974 | |||||||||
| 自己株式 | △6,908 | △6,140 | |||||||||
| 株主資本合計 | 95,152 | 98,417 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 118 | 830 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △7,003 | △7,003 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △6,884 | △6,173 | |||||||||
| 新株予約権 | 180 | 55 | |||||||||
| 純資産合計 | 88,448 | 92,300 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 114,044 | 128,201 | |||||||||