有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,880 | 19,194 | |||||||||
| 受取手形 | ※1,※3 25,645 | ※1,※3 28,360 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 31,845 | ※1 22,363 | |||||||||
| 製品 | 4,091 | 4,459 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,037 | 861 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 4,746 | 4,504 | |||||||||
| 前払費用 | 212 | 105 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 522 | 506 | |||||||||
| その他 | ※1 3,404 | ※1 2,218 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △826 | △757 | |||||||||
| 流動資産合計 | 78,559 | 81,816 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,672 | 5,199 | |||||||||
| 構築物 | 296 | 336 | |||||||||
| 機械及び装置 | 829 | 926 | |||||||||
| 車両運搬具 | 11 | 38 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 963 | 966 | |||||||||
| 土地 | 10,331 | 10,571 | |||||||||
| リース資産 | 1,017 | 1,254 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 57 | 17 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 18,181 | 19,311 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 182 | 265 | |||||||||
| その他 | 30 | 33 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 213 | 299 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 7,092 | 9,697 | |||||||||
| 関係会社株式 | 20,508 | 20,756 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 2,227 | ※1 2,982 | |||||||||
| 長期前払費用 | 369 | 306 | |||||||||
| 前払年金費用 | 463 | 535 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 135 | 73 | |||||||||
| その他 | ※1 2,453 | ※1 2,601 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,002 | △2,751 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 31,247 | 34,201 | |||||||||
| 固定資産合計 | 49,641 | 53,812 | |||||||||
| 資産合計 | 128,201 | 135,628 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 4,585 | ※1 5,104 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,457 | 1,325 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 11,075 | ※1 9,499 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 253 | 308 | |||||||||
| 未払金 | ※1 4,522 | ※1 3,165 | |||||||||
| 未払費用 | 354 | 463 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,692 | 2,161 | |||||||||
| 前受金 | ※1 189 | 152 | |||||||||
| 預り金 | 323 | 426 | |||||||||
| 前受収益 | ※1 685 | ※1 461 | |||||||||
| 為替予約 | 214 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 717 | 745 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 479 | 381 | |||||||||
| 流動負債合計 | 32,552 | 24,195 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 1,025 | 1,025 | |||||||||
| リース債務 | 856 | 1,058 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 23 | 23 | |||||||||
| 資産除去債務 | 188 | 190 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 868 | 856 | |||||||||
| その他 | 387 | 290 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,349 | 3,444 | |||||||||
| 負債合計 | 35,901 | 27,640 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 14,859 | 14,859 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 21,724 | 21,724 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 4,143 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 21,724 | 25,867 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,124 | 2,124 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 研究開発積立金 | 12,839 | 12,839 | |||||||||
| 特別償却準備金 | 11 | 5 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 58 | 49 | |||||||||
| 別途積立金 | 38,222 | 38,222 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 14,717 | 20,447 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 67,974 | 73,688 | |||||||||
| 自己株式 | △6,140 | △258 | |||||||||
| 株主資本合計 | 98,417 | 114,157 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 830 | 834 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △7,003 | △7,003 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △6,173 | △6,169 | |||||||||
| 新株予約権 | 55 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 92,300 | 107,988 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 128,201 | 135,628 | |||||||||