太平製作所(6342)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 17:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,052,146 | 1,853,223 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,895,225 | 1,100,859 |
| 有価証券 | 199,280 | - |
| たな卸資産 | 1,165,034 | - |
| 製品 | - | 100,493 |
| 仕掛品 | - | 283,091 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 190,834 |
| 繰延税金資産 | 55,325 | 18,788 |
| その他 | 87,176 | 89,122 |
| 貸倒引当金 | -7,267 | -23,984 |
| 流動資産合計 | 5,446,920 | 3,612,427 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,065,423 | 1,337,559 |
| 減価償却累計額 | -515,013 | -481,037 |
| 建物及び構築物(純額) | 550,410 | 856,522 |
| 機械装置及び運搬具 | 916,995 | 938,269 |
| 減価償却累計額 | -819,554 | -835,560 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 97,441 | 102,708 |
| 土地 | 573,968 | 689,746 |
| リース資産 | - | 9,396 |
| 減価償却累計額 | - | -324 |
| リース資産(純額) | - | 9,072 |
| その他 | 110,185 | 111,457 |
| 減価償却累計額 | -92,722 | -89,830 |
| その他(純額) | 17,462 | 21,627 |
| 有形固定資産合計 | 1,239,283 | 1,679,677 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | - | 1,822 |
| その他 | 45,803 | 32,035 |
| 無形固定資産合計 | 45,803 | 33,857 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 173,266 | 108,906 |
| その他 | 356,119 | 269,689 |
| 貸倒引当金 | -111 | -203 |
| 投資その他の資産合計 | 529,274 | 378,391 |
| 固定資産合計 | 1,814,361 | 2,091,926 |
| 資産合計 | 7,261,281 | 5,704,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,343,535 | 739,706 |
| 短期借入金 | 950,000 | 750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| リース債務 | - | 2,376 |
| 未払法人税等 | 407,140 | 17,139 |
| 賞与引当金 | 49,880 | 35,970 |
| 役員賞与引当金 | 13,700 | 4,600 |
| 前受金 | 432,118 | 12,582 |
| 設備関係支払手形 | - | 143,400 |
| その他 | 145,335 | 146,111 |
| 流動負債合計 | 3,441,709 | 1,951,886 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 100,000 | - |
| リース債務 | - | 9,063 |
| 繰延税金負債 | 267,554 | 241,923 |
| 退職給付引当金 | 180,255 | 207,179 |
| 役員退職慰労引当金 | 36,512 | 46,453 |
| 固定負債合計 | 584,322 | 504,619 |
| 負債合計 | 4,026,032 | 2,456,506 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | 77,201 | 77,201 |
| 利益剰余金 | 2,439,442 | 2,570,065 |
| 自己株式 | -54,409 | -133,934 |
| 株主資本合計 | 3,212,234 | 3,263,332 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 23,015 | -15,484 |
| 評価・換算差額等合計 | 23,015 | -15,484 |
| 純資産合計 | 3,235,249 | 3,247,847 |
| 負債純資産合計 | 7,261,281 | 5,704,354 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,904,639 | 1,669,089 |
| 受取手形 | 1,044,285 | 457,017 |
| 売掛金 | 611,839 | 429,327 |
| 有価証券 | 199,280 | - |
| 製品 | 314,839 | 100,493 |
| 仕掛品 | 636,198 | 272,865 |
| 原材料 | 137,529 | - |
| 貯蔵品 | 2,709 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 144,532 |
| 前渡金 | 72,946 | 1,698 |
| 前払費用 | 1,646 | 3,332 |
| 繰延税金資産 | 53,121 | 9,710 |
| その他 | 7,002 | 83,561 |
| 貸倒引当金 | -267 | -21,984 |
| 流動資産合計 | 4,985,772 | 3,149,644 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 969,652 | 1,210,905 |
| 減価償却累計額 | -457,674 | -420,343 |
| 建物(純額) | 511,977 | 790,562 |
| 構築物 | 95,505 | 126,387 |
| 減価償却累計額 | -57,220 | -60,555 |
| 構築物(純額) | 38,285 | 65,832 |
| 機械及び装置 | 835,712 | 845,618 |
| 減価償却累計額 | -767,033 | -775,358 |
| 機械及び装置(純額) | 68,679 | 70,259 |
| 車両運搬具 | 50,673 | 51,280 |
| 減価償却累計額 | -40,352 | -40,838 |
| 車両運搬具(純額) | 10,320 | 10,442 |
| 工具 | 105,264 | 110,145 |
| 減価償却累計額 | -92,110 | -88,994 |
| 工具 | 13,153 | 21,150 |
| 土地 | 573,968 | 689,746 |
| リース資産 | - | 9,396 |
| 減価償却累計額 | - | -324 |
| リース資産(純額) | - | 9,072 |
| 建設仮勘定 | 3,608 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,219,992 | 1,657,066 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 31,618 | 18,603 |
| 電話加入権 | 2,859 | 2,859 |
| 施設利用権 | 11,186 | 10,432 |
| リース資産 | - | 1,822 |
| 無形固定資産合計 | 45,663 | 33,717 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 173,225 | 108,882 |
| 関係会社株式 | 50,000 | 50,000 |
| 破産更生債権等 | 221 | - |
| 長期貸付金 | - | 20,000 |
| 出資金 | 760 | - |
| 長期前払費用 | 3,873 | 2,649 |
| ゴルフ会員権 | 3,550 | - |
| 保険積立金 | 15,861 | - |
| 長期預金 | 300,000 | 200,000 |
| その他 | 31,853 | 47,040 |
| 貸倒引当金 | -111 | -203 |
| 投資その他の資産合計 | 579,233 | 428,368 |
| 固定資産合計 | 1,844,890 | 2,119,152 |
| 資産合計 | 6,830,662 | 5,268,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,023,769 | 609,589 |
| 買掛金 | 239,795 | 94,577 |
| 短期借入金 | 800,000 | 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| リース債務 | - | 2,376 |
| 未払金 | 9,742 | - |
| 未払費用 | 77,228 | 63,502 |
| 未払法人税等 | 384,363 | - |
| 未払消費税等 | 9,907 | 20,367 |
| 前受金 | 432,118 | 12,582 |
| 預り金 | 11,557 | - |
| 賞与引当金 | 49,880 | 20,000 |
| 役員賞与引当金 | 13,700 | 4,600 |
| 設備関係支払手形 | - | 143,400 |
| その他 | 6,084 | 41,067 |
| 流動負債合計 | 3,158,147 | 1,712,063 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 100,000 | - |
| リース債務 | - | 9,063 |
| 繰延税金負債 | 267,554 | 241,923 |
| 退職給付引当金 | 156,035 | 180,631 |
| 役員退職慰労引当金 | 29,706 | 38,437 |
| 固定負債合計 | 553,296 | 470,055 |
| 負債合計 | 3,711,443 | 2,182,119 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 77,201 | 77,201 |
| 資本剰余金合計 | 77,201 | 77,201 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 126,500 | 126,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 376,253 | 369,431 |
| 繰越利益剰余金 | 1,820,658 | 1,912,962 |
| 利益剰余金合計 | 2,323,411 | 2,408,894 |
| 自己株式 | -54,409 | -133,934 |
| 株主資本合計 | 3,096,203 | 3,102,161 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 23,015 | -15,484 |
| 評価・換算差額等合計 | 23,015 | -15,484 |
| 純資産合計 | 3,119,219 | 3,086,677 |
| 負債純資産合計 | 6,830,662 | 5,268,796 |