訂正有価証券報告書-第111期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/09/05 13:10
【資料】
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【項目】
147項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金※1 8,003※1 3,173
受取手形312
売掛金※3 2,003※3 1,729
有価証券500-
仕掛品2,9933,688
前払費用3731
関係会社短期貸付金※3 2,086※3 8,777
その他※3 83※3 220
貸倒引当金△0△0
流動資産合計15,71217,634
固定資産
有形固定資産
建物※2 2,724※2 2,465
構築物8280
機械及び装置※2 283※2 258
車両運搬具00
工具、器具及び備品※2 120※2 88
土地※2 9,396※2 9,206
建設仮勘定8188
有形固定資産合計12,68812,187
無形固定資産
借地権6767
ソフトウエア12988
その他25
無形固定資産合計200161
投資その他の資産
投資有価証券6,6366,169
関係会社株式2,2393,185
出資金8611,069
関係会社長期貸付金※3 2,502※3 2,006
その他8480
貸倒引当金△187△186
投資その他の資産合計12,13512,324
固定資産合計25,02524,674
資産合計40,73742,308

(単位:百万円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形67104
買掛金12052
短期借入金※2 4,204※2 7,449
1年内返済予定の長期借入金-※2 480
未払金※3 12936
未払費用※3 639※3 861
未払法人税等4750
前受金192372
預り金119159
賞与引当金7656
受注損失引当金177104
完成工事補償引当金335412
その他1787
流動負債合計6,28910,148
固定負債
長期借入金※2 3,080※2 4,600
繰延税金負債1,445918
再評価に係る繰延税金負債1,1071,095
退職給付引当金131114
資産除去債務317222
その他2525
固定負債合計6,1086,977
負債合計12,39717,125
純資産の部
株主資本
資本金18,58018,580
資本剰余金
資本準備金1,1021,102
資本剰余金合計1,1021,102
利益剰余金
利益準備金649742
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金1,9971,985
繰越利益剰余金5,3372,387
利益剰余金合計7,9845,116
自己株式△1,397△1,077
株主資本合計26,27023,720
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,9361,355
土地再評価差額金133106
評価・換算差額等合計2,0691,462
純資産合計28,33925,183
負債純資産合計40,73742,308

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