日揮 HD(1963)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 879,954 | 693,152 |
| 売上高合計 | 879,954 | 693,152 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 806,995 | 691,700 |
| 売上原価合計 | 806,995 | 691,700 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 72,958 | 1,452 |
| 売上総利益合計 | 72,958 | 1,452 |
| 販売費及び一般管理費 | 23,297 | 22,948 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 49,661 | -21,496 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,054 | 1,996 |
| 受取配当金 | 2,581 | 4,508 |
| 固定資産賃貸料 | 636 | 637 |
| 持分法による投資利益 | 716 | 632 |
| その他 | 741 | 1,387 |
| 営業外収益計 | 6,730 | 9,160 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 719 | 662 |
| 為替差損 | 2,937 | 1,534 |
| 固定資産賃貸費用 | 286 | 283 |
| その他 | 400 | 399 |
| 営業外費用計 | 4,344 | 2,879 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 52,047 | -15,215 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 1,084 | 1,648 |
| 投資損失引当金戻入額 | - | 3,399 |
| 債務保証損失引当金取崩額 | 5,293 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 10,230 | - |
| 子会社清算益 | - | 1,867 |
| その他 | 4,692 | 251 |
| 特別利益計 | 21,302 | 7,166 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 1,660 | 5,927 |
| 投資有価証券評価損 | 10,370 | 2,926 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 1,235 | 1,514 |
| その他 | 425 | 932 |
| 特別損失計 | 13,692 | 11,300 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 59,657 | -19,349 |
| 法人税 | 9,078 | 9,974 |
| 法人税等調整額 | 7,610 | -7,480 |
| 法人税等合計 | 16,688 | 2,493 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 42,968 | -21,843 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 174 | 214 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 42,793 | -22,057 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 572,346 | 431,771 |
| 売上高合計 | 572,346 | 431,771 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 527,057 | 424,309 |
| 売上原価合計 | 527,057 | 424,309 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 45,288 | 7,461 |
| 売上総利益合計 | 45,288 | 7,461 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料手当 | 2,425 | 2,806 |
| 賞与引当金繰入額 | 759 | 589 |
| 退職給付費用 | 228 | 362 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 66 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 13 | 1,146 |
| 減価償却費 | 893 | 893 |
| 研究開発費 | 1,928 | 1,370 |
| 雑費 | 5,764 | 6,036 |
| 販売費・一般管理費計 | 12,079 | 13,204 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 33,209 | -5,742 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,573 | 1,748 |
| 受取配当金 | 7,625 | 9,950 |
| 固定資産賃貸料 | 825 | 806 |
| その他 | 118 | 547 |
| 営業外収益計 | 10,142 | 13,052 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 139 | 93 |
| 為替差損 | 4,098 | 1,510 |
| 固定資産賃貸費用 | 279 | 276 |
| その他 | 274 | 183 |
| 営業外費用計 | 4,792 | 2,064 |
| 当期経常利益 | 38,558 | 5,246 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 1,084 | 1,648 |
| 投資損失引当金戻入額 | - | 3,285 |
| 貸倒引当金戻入額 | 10,230 | - |
| 債務保証損失引当金取崩額 | 5,293 | - |
| その他 | 4,881 | 62 |
| 特別利益計 | 21,491 | 4,996 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 17,398 | 34,721 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | - | 4,299 |
| 子会社清算損 | - | 5,858 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 1,235 | 1,514 |
| その他 | 332 | 1,872 |
| 特別損失計 | 18,965 | 48,266 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 41,084 | -38,023 |
| 法人税 | 2,530 | 4,010 |
| 法人税等調整額 | 7,624 | -7,473 |
| 法人税等合計 | 10,154 | -3,463 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 30,929 | -34,560 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 5,400 | 5,147 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,304 | 1,111 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 108 | 55 |
| 退職給付費用 | 507 | 470 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 54 | 50 |
| 通信交通費 | 1,342 | 1,243 |
| 減価償却費 | 1,118 | 1,249 |
| 研究開発費 | 4,925 | 4,199 |
| その他の経費 | 8,536 | 9,420 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 5,483 | 5,175 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|