訂正有価証券報告書-第126期(2018/04/01-2019/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,306 | 1,633 |
| 受取手形 | ※1,※5 1,727 | ※1,※5 1,927 |
| 売掛金 | ※1 5,013 | ※1 4,671 |
| 商品及び製品 | 1,749 | 2,206 |
| 仕掛品 | 1,624 | 1,431 |
| 原材料及び貯蔵品 | 870 | 896 |
| 前払費用 | 42 | 44 |
| 未収入金 | ※1 213 | ※1 268 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,216 | 1,113 |
| その他 | ※1 17 | ※1 16 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 13,780 | 14,210 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 1,987 | ※2 2,223 |
| 構築物 | ※2 505 | ※2 475 |
| 機械及び装置 | ※2 2,117 | ※2 2,934 |
| 車両運搬具 | 25 | 25 |
| 工具、器具及び備品 | 134 | 224 |
| 土地 | ※2 1,486 | ※2 1,590 |
| リース資産 | 113 | 140 |
| 建設仮勘定 | 847 | 282 |
| 有形固定資産合計 | 7,217 | 7,896 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 66 | 69 |
| 電話加入権 | 9 | 9 |
| 無形固定資産合計 | 75 | 79 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 11,448 | ※2 8,661 |
| 関係会社株式 | 3,558 | 3,631 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 2,401 | 2,534 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,763 | 2,540 |
| 破産更生債権等 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 9 | 6 |
| 事業保険金 | 326 | 377 |
| その他 | 38 | 156 |
| 貸倒引当金 | △858 | △1,044 |
| 投資その他の資産合計 | 18,688 | 16,865 |
| 固定資産合計 | 25,981 | 24,842 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 16 | 9 |
| 繰延資産合計 | 16 | 9 |
| 資産合計 | 39,779 | 39,061 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 3,711 | ※1 3,140 |
| 短期借入金 | ※2 1,720 | ※2 1,720 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 2,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,683 | ※2 2,499 |
| リース債務 | 32 | 39 |
| 未払金 | ※1 1,165 | ※1 1,033 |
| 未払費用 | 251 | 281 |
| 未払法人税等 | 261 | 196 |
| 前受金 | 31 | 5 |
| 預り金 | 80 | 94 |
| 賞与引当金 | 394 | 404 |
| 製品保証引当金 | 14 | 23 |
| 受注損失引当金 | 12 | - |
| その他 | ※1 10 | ※1 2 |
| 流動負債合計 | 9,368 | 11,440 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 4,500 | 2,500 |
| 長期借入金 | ※2 7,018 | ※2 6,219 |
| リース債務 | 83 | 93 |
| 繰延税金負債 | 1,573 | 752 |
| 退職給付引当金 | 2,100 | 2,220 |
| 長期未払金 | 82 | 82 |
| 固定負債合計 | 15,358 | 11,868 |
| 負債合計 | 24,727 | 23,309 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,726 | 3,536 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,051 | 2,861 |
| 資本剰余金合計 | 2,051 | 2,861 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 556 | 556 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 186 | 186 |
| 別途積立金 | 3,172 | 3,172 |
| 繰越利益剰余金 | 789 | 1,675 |
| 利益剰余金合計 | 4,705 | 5,590 |
| 自己株式 | △13 | △1 |
| 株主資本合計 | 9,468 | 11,986 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,583 | 3,766 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,583 | 3,766 |
| 純資産合計 | 15,052 | 15,752 |
| 負債純資産合計 | 39,779 | 39,061 |