加藤製作所(6390)の損益計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 11:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 77,183 | 75,438 |
| 売上原価 | 65,042 | 65,202 |
| 売上総利益 | 12,141 | 10,235 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,393 | 7,679 |
| 全事業営業利益 | 4,748 | 2,556 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 59 | 59 |
| 割賦販売受取利息 | 423 | 364 |
| 受取配当金 | 15 | 14 |
| 持分法による投資利益 | 107 | 34 |
| 為替差益 | 14 | - |
| その他 | 62 | 221 |
| 営業外収益計 | 683 | 695 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 288 | 273 |
| 社債発行費 | - | 56 |
| 為替差損 | - | 200 |
| 支払手数料 | - | 156 |
| その他 | 18 | 84 |
| 営業外費用計 | 306 | 772 |
| 当期経常利益 | 5,124 | 2,479 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 45 |
| 負ののれん発生益 | - | 6,257 |
| 受取補償金 | - | 346 |
| その他 | - | 10 |
| 特別利益計 | - | 6,661 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 22 | 14 |
| 特別損失計 | 22 | 14 |
| 税引前当年度純利益 | 5,102 | 9,126 |
| 法人税 | 1,962 | 954 |
| 法人税等調整額 | -356 | -24 |
| 法人税等合計 | 1,606 | 930 |
| 四半期純利益 | 3,496 | 8,195 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | 29 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 3,496 | 8,166 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 69,531 | 66,743 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 11,452 | 18,534 |
| 当期製品製造原価 | 62,796 | 54,163 |
| 当期製品仕入高 | 3,633 | 3,696 |
| 他勘定受入高 | 90 | 94 |
| 合計 | 77,972 | 76,488 |
| 他勘定振替高 | 112 | 404 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 18,534 | 18,576 |
| 売上原価合計 | 59,326 | 57,507 |
| 売上総利益 | 10,205 | 9,236 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,177 | 6,626 |
| 全事業営業利益 | 4,027 | 2,610 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 32 | 73 |
| 割賦販売受取利息 | 423 | 362 |
| 受取配当金 | 827 | 183 |
| 受取ロイヤリティー | 274 | 52 |
| 貸倒引当金戻入額 | 132 | 150 |
| その他 | 65 | 220 |
| 営業外収益計 | 1,756 | 1,041 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 278 | 243 |
| 社債利息 | 10 | 16 |
| 社債発行費 | - | 56 |
| 為替差損 | 54 | 21 |
| 貸倒引当金繰入額 | 127 | 529 |
| 支払手数料 | - | 156 |
| その他 | 17 | 21 |
| 営業外費用計 | 487 | 1,045 |
| 当期経常利益 | 5,296 | 2,606 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 51 |
| 受取補償金 | - | 346 |
| 特別利益計 | - | 398 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 22 | 14 |
| 特別損失計 | 22 | 14 |
| 税引前当年度純利益 | 5,273 | 2,991 |
| 法人税 | 1,612 | 919 |
| 法人税等調整額 | -23 | -49 |
| 法人税等合計 | 1,589 | 870 |
| 四半期純利益 | 3,683 | 2,120 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 154 | 272 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃 | 1,053 | 1,049 |
| 給料及び手当 | 1,638 | 1,863 |
| 賞与引当金繰入額 | 268 | 318 |
| 退職給付費用 | 88 | 96 |
| 製品保証引当金繰入額 | 81 | 385 |
| 貸倒引当金繰入額 | 980 | 260 |
| 減価償却費 | 114 | 160 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 172 | 175 |
| 研究開発費 | 1,121 | 1,260 |
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,294 | 1,435 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃 | 1,051 | 1,039 |
| 給料及び手当 | 1,611 | 1,627 |
| 賞与引当金繰入額 | 268 | 256 |
| 退職給付費用 | 88 | 93 |
| 製品保証引当金繰入額 | 95 | 410 |
| 減価償却費 | 101 | 116 |