有価証券報告書-第87期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,639 | 5,580 |
受取手形及び売掛金 | 6,286 | 6,183 |
商品及び製品 | 3,909 | 4,602 |
仕掛品 | 611 | 501 |
原材料及び貯蔵品 | 2,304 | 2,598 |
繰延税金資産 | 502 | 495 |
その他 | 482 | 354 |
貸倒引当金 | -133 | -146 |
流動資産合計 | 20,603 | 20,170 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 6,420 | 6,216 |
機械装置及び運搬具(純額) | 866 | 965 |
土地 | 15,792 | 15,878 |
建設仮勘定 | 395 | 602 |
その他(純額) | 857 | 1,020 |
有形固定資産合計 | 24,333 | 24,683 |
無形固定資産 | | |
のれん | 668 | 505 |
その他 | 1,114 | 1,376 |
無形固定資産合計 | 1,782 | 1,882 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,274 | 1,612 |
繰延税金資産 | 1,261 | 1,404 |
その他 | 568 | 503 |
貸倒引当金 | -120 | -74 |
投資その他の資産合計 | 2,984 | 3,446 |
固定資産合計 | 29,099 | 30,012 |
資産合計 | 49,703 | 50,183 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,650 | 2,861 |
短期借入金 | 7,005 | 6,957 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,025 | 3,285 |
未払法人税等 | 284 | 272 |
賞与引当金 | 403 | 417 |
事業再編引当金 | 398 | 92 |
その他 | 2,061 | 2,100 |
流動負債合計 | 17,830 | 15,987 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 7,422 | 8,119 |
再評価に係る繰延税金負債 | 4,420 | 4,420 |
退職給付引当金 | 4,476 | 4,572 |
その他 | 663 | 711 |
固定負債合計 | 16,982 | 17,822 |
負債合計 | 34,812 | 33,810 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 11,372 | 11,372 |
資本剰余金 | 823 | 823 |
利益剰余金 | -1,934 | -1,846 |
自己株式 | -325 | -324 |
株主資本合計 | 9,936 | 10,024 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 15 | 131 |
繰延ヘッジ損益 | -12 | -7 |
土地再評価差額金 | 6,572 | 6,572 |
為替換算調整勘定 | -2,128 | -885 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,446 | 5,810 |
少数株主持分 | 507 | 537 |
純資産合計 | 14,891 | 16,373 |
負債純資産合計 | 49,703 | 50,183 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,858 | 3,380 |
受取手形 | 585 | 464 |
売掛金 | 4,568 | 4,538 |
商品及び製品 | 833 | 831 |
仕掛品 | 195 | 82 |
原材料及び貯蔵品 | 1,358 | 1,184 |
前払費用 | 75 | 55 |
繰延税金資産 | 276 | 302 |
短期貸付金 | 101 | 159 |
その他 | 186 | 78 |
貸倒引当金 | -10 | -10 |
流動資産合計 | 13,028 | 11,068 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 5,285 | 5,026 |
構築物(純額) | 167 | 141 |
機械及び装置(純額) | 60 | 53 |
車両運搬具(純額) | 1 | 1 |
工具 | 405 | 389 |
土地 | 15,268 | 15,268 |
建設仮勘定 | 358 | 358 |
有形固定資産合計 | 21,548 | 21,240 |
無形固定資産 | | |
のれん | 17 | - |
借地借家権 | 391 | 390 |
ソフトウエア | 371 | 425 |
電話加入権 | 31 | 31 |
ソフトウエア仮勘定 | 60 | 285 |
その他 | 6 | 5 |
無形固定資産合計 | 878 | 1,137 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,134 | 1,282 |
関係会社株式 | 7,553 | 7,737 |
長期貸付金 | 8 | 8 |
固定化営業債権 | 121 | 74 |
繰延税金資産 | 780 | 814 |
差入保証金 | 96 | 91 |
その他 | 146 | 140 |
貸倒引当金 | -120 | -74 |
投資その他の資産合計 | 9,720 | 10,076 |
固定資産合計 | 32,147 | 32,453 |
資産合計 | 45,176 | 43,522 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 383 | 167 |
買掛金 | 6,219 | 5,633 |
短期借入金 | 5,000 | 4,800 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,014 | 3,273 |
未払金 | 111 | 143 |
未払費用 | 545 | 513 |
未払法人税等 | 110 | 99 |
前受金 | 148 | 175 |
預り金 | 192 | 168 |
賞与引当金 | 257 | 263 |
事業再編引当金 | 398 | 92 |
その他 | 7 | 26 |
流動負債合計 | 17,390 | 15,357 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 7,401 | 7,958 |
再評価に係る繰延税金負債 | 4,420 | 4,420 |
退職給付引当金 | 2,741 | 2,676 |
未払功労金 | 369 | 384 |
長期預り保証金 | 151 | 146 |
その他 | 45 | 96 |
固定負債合計 | 15,130 | 15,683 |
負債合計 | 32,520 | 31,040 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 11,372 | 11,372 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 823 | 823 |
資本剰余金合計 | 823 | 823 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 39 | 39 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -5,828 | -6,120 |
利益剰余金合計 | -5,789 | -6,081 |
自己株式 | -325 | -324 |
株主資本合計 | 6,081 | 5,789 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 14 | 127 |
繰延ヘッジ損益 | -12 | -7 |
土地再評価差額金 | 6,572 | 6,572 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,573 | 6,692 |
純資産合計 | 12,655 | 12,482 |
負債純資産合計 | 45,176 | 43,522 |