有価証券報告書-第117期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 35,284 | 27,409 |
| 受取手形 | ※2 6,971 | ※2 6,890 |
| 電子記録債権 | 1,738 | 2,201 |
| 売掛金 | ※2 78,332 | ※2 75,383 |
| 有価証券 | 10,000 | 2,000 |
| 商品及び製品 | 26,230 | 25,722 |
| 仕掛品 | 14,862 | 14,757 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,065 | 2,768 |
| 未収入金 | ※2 36,352 | ※2 34,920 |
| 繰延税金資産 | 1,676 | 2,006 |
| 短期貸付金 | ※2 14,079 | ※2 11,225 |
| その他 | 352 | 462 |
| 貸倒引当金 | △11 | △14 |
| 流動資産合計 | 228,934 | 205,735 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※3 19,075 | ※3 18,625 |
| 構築物 | ※3 1,376 | ※3 1,448 |
| 機械及び装置 | ※3 22,616 | ※3 22,759 |
| 車両運搬具 | 309 | 286 |
| 工具、器具及び備品 | ※3 1,306 | ※3 1,961 |
| 土地 | ※3 23,969 | ※3 23,613 |
| 建設仮勘定 | 1,186 | 1,303 |
| 有形固定資産合計 | 69,840 | 69,998 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 619 | 544 |
| 借地権 | 272 | 272 |
| ソフトウエア | 1,623 | 4,152 |
| その他 | 56 | 55 |
| 無形固定資産合計 | 2,573 | 5,024 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 40,249 | 30,211 |
| 関係会社株式 | 190,355 | 193,689 |
| 関係会社出資金 | 15,154 | 16,648 |
| 長期貸付金 | 9,642 | 21,660 |
| 繰延税金資産 | 2,902 | 4,296 |
| その他 | 931 | 890 |
| 貸倒引当金 | △3,799 | △5,152 |
| 投資その他の資産合計 | 255,436 | 262,243 |
| 固定資産合計 | 327,851 | 337,266 |
| 資産合計 | 556,785 | 543,002 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2 351 | ※2 362 |
| 電子記録債務 | ※2 72,319 | ※2 68,838 |
| 買掛金 | ※2 27,108 | ※2 25,317 |
| 短期借入金 | 49,100 | 70,077 |
| リース債務 | 186 | 205 |
| 未払費用 | ※2 11,241 | ※2 10,641 |
| 未払法人税等 | 5,020 | 1,759 |
| 預り金 | ※2 22,234 | ※2 23,362 |
| 役員賞与引当金 | 90 | 110 |
| その他 | 2,012 | 1,678 |
| 流動負債合計 | 189,664 | 202,353 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 168,000 | 139,000 |
| リース債務 | 764 | 1,066 |
| 退職給付引当金 | 18,802 | 19,270 |
| 製品補償引当金 | 923 | 307 |
| その他 | 482 | 551 |
| 固定負債合計 | 188,973 | 160,195 |
| 負債合計 | 378,637 | 362,549 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 54,346 | 54,346 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 67,369 | 67,369 |
| 資本剰余金合計 | 67,369 | 67,369 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,639 | 8,639 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 12 | - |
| 買換資産圧縮積立金 | 2,594 | 2,891 |
| 買換資産圧縮特別勘定積立金 | - | 106 |
| 繰越利益剰余金 | 31,207 | 39,160 |
| 利益剰余金合計 | 42,454 | 50,798 |
| 自己株式 | △558 | △616 |
| 株主資本合計 | 163,611 | 171,898 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,562 | 8,554 |
| 繰延ヘッジ損益 | △25 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 14,536 | 8,554 |
| 純資産合計 | 178,148 | 180,452 |
| 負債純資産合計 | 556,785 | 543,002 |