6473 ジェイテクト

6473
2026/10/06
時価
7006億円
PER 予
14倍
2010年以降
赤字-533.04倍
(2010-2026年)
PBR
0.86倍
2010年以降
0.36-1.91倍
(2010-2026年)
配当 予
3.18%
ROE 予
6.18%
ROA 予
3.12%
資料
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ジェイテクト(6473)の損益計算書

【提出】
2011年6月28日 14:43
【資料】
有価証券報告書-第111期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
売上高769,682955,470
売上原価679,913811,470
売上総利益89,769143,999
販売費
及び一般管理費
荷造運搬費10,82513,165
販売手数料1,1721,372
広告宣伝費9211,080
製品保証引当金繰入額2,9372,635
役員報酬1,8152,104
給料及び手当25,02528,726
賞与5,1856,471
役員賞与引当金繰入額158527
福利厚生費5,8037,317
退職給付引当金繰入額1,5231,663
役員退職慰労引当金繰入額694815
地代家賃2,6272,824
減価償却費3,3873,628
租税公課2,2642,124
通信費846959
交通費2,5823,204
交際費443598
機械計算費1,2521,551
のれん償却額173424
貸倒引当金繰入額-253
研究開発費8,67811,534
その他11,02311,091
販売費及び一般管理費合計89,344104,074
営業利益42539,924
営業外収益
受取利息731652
受取配当金707500
固定資産賃貸料831799
持分法による投資利益3101,985
負ののれん償却額-829
為替差益48-
その他2,5442,234
営業外収益合計5,1737,001
営業外費用
支払利息3,4282,945
為替差損-1,459
その他2,4222,258
営業外費用合計5,8516,663
経常利益又は経常損失(△)-25240,263
特別利益
固定資産売却益1,3061,316
負ののれん発生益-2,043
有価証券売却益51-
貸倒引当金戻入額41-
反ダンピング税過年度還付額85-
受取保険金1,291-
その他377321
特別利益合計3,1533,680
特別損失
固定資産除却損8091,318
減損損失1,3411,155
災害による損失-1,381
たな卸資産評価損674-
有価証券評価損232233
製品保証引当金繰入額5,8972,322
環境対策引当金繰入額-781
反ダンピング税過年度精算額-559
事業構造改善費用9,5711,226
訴訟和解金-1,517
その他603238
特別損失合計19,13010,734
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-16,22933,209
法人税3,9238,790
法人税等調整額-4641,500
法人税等合計3,45810,290
少数株主損益調整前当期純利益-22,918
少数株主利益又は少数株主損失(△)-2742,866
当期純利益又は当期純損失(△)-19,41320,052

個別決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
売上高
製品売上高466,859524,401
商品売上高17,42122,701
売上高合計484,281547,103
売上原価
商品期首たな卸高1,040757
製品期首たな卸高8,9487,690
当期商品仕入高15,67221,951
当期製品製造原価432,206473,600
合計457,867504,000
他勘定振替高00
商品期末たな卸高7571,456
製品期末たな卸高7,6908,607
売上原価合計449,419493,936
売上総利益34,86153,166
販売費
及び一般管理費
荷造運搬費8,1839,699
販売手数料1,2792,251
広告宣伝費182158
製品保証引当金繰入額1,0651,003
役員報酬331358
給料及び手当8,8009,176
賞与2,5162,821
役員賞与引当金繰入額-130
福利厚生費2,1632,314
退職給付引当金繰入額1,1021,132
役員退職慰労引当金繰入額445479
地代家賃1,1091,088
減価償却費1,3741,232
租税公課917941
通信費168167
交通費1,1121,191
交際費147172
機械計算費830969
諸会費8988
研究開発費4,5374,867
寄付金50123
貸倒引当金繰入額226
その他3,6543,912
販売費及び一般管理費合計40,06644,307
営業利益又は営業損失(△)-5,2048,859
営業外収益
受取利息15638
有価証券利息9053
受取配当金7,1069,433
固定資産賃貸料1,1751,197
為替差益17-
雑収入338483
営業外収益合計8,88511,207
営業外費用
支払利息1,6141,278
社債利息215276
貸与資産減価償却費510497
為替差損-308
雑支出265621
営業外費用合計2,6062,983
経常利益1,07417,083
特別利益
固定資産売却益1,14215
有価証券売却益4028
貸倒引当金戻入額6-
受取保険金1,291-
特別利益合計2,48043
特別損失
固定資産除却損325382
減損損失8981,063
災害による損失-1,146
たな卸資産評価損348-
有価証券評価損0231
関係会社株式評価損1,919-
貸倒引当金繰入額-39
製品保証引当金繰入額4,8681,122
環境対策引当金繰入額-667
関係会社清算損-21
特別損失合計8,3604,674
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-4,80512,452
法人税250400
法人税等調整額-2,5781,450
法人税等合計-2,3281,850
当期純利益又は当期純損失(△)-2,47610,602

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