有価証券報告書-第137期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||||
| 自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日 | 自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日 | ||||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | ||
| Ⅰ 材料費 | 1,216,927 | 50.8 | 1,457,735 | 55.5 | |||
| Ⅱ 労務費 | 921,143 | 38.5 | 894,754 | 34.1 | |||
| Ⅲ 経費 | |||||||
| 1.外注加工費 | 124,216 | 141,587 | |||||
| 2.減価償却費 | 65,502 | 71,606 | |||||
| 3.その他の経費 | 65,486 | 255,204 | 10.7 | 60,828 | 274,022 | 10.4 | |
| 当期総製造費用 | 2,393,276 | 100.0 | 2,626,512 | 100.0 | |||
| 期首仕掛品たな卸高 | 280,881 | 150,636 | |||||
| 合計 | 2,674,157 | 2,777,149 | |||||
| 期末仕掛品たな卸高 | 150,636 | 226,385 | |||||
| 他勘定振替高 | - | 583 | |||||
| 当期製品製造原価 | 2,523,520 | 2,550,180 | |||||
| 原価計算の方法 |
| 当社は注文生産を主体とし、個別原価計算制度を採用しております。原価計算は全て実際計算を実施しておりますが、間接費のうち賞与引当金繰入額、退職給付費用、保険料、減価償却費、固定資産税等については予定額により配賦計算を行い、期末において予定額と実績額との原価差額は製品、仕掛品、売上原価に配賦を行っております。 |