有価証券報告書-第134期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||||
| 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 | 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 | ||||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | ||
| Ⅰ 材料費 | 1,064,747 | 49.0 | 1,659,570 | 55.4 | |||
| Ⅱ 労務費 | 845,929 | 39.0 | 965,533 | 32.3 | |||
| Ⅲ 経費 | |||||||
| 1.外注加工費 | 114,707 | 228,901 | |||||
| 2.減価償却費 | 88,086 | 78,120 | |||||
| 3.その他の経費 | 58,554 | 261,349 | 12.0 | 61,416 | 368,438 | 12.3 | |
| 当期総製造費用 | 2,172,025 | 100.0 | 2,993,542 | 100.0 | |||
| 期首仕掛品たな卸高 | 107,274 | 163,303 | |||||
| 合計 | 2,279,299 | 3,156,845 | |||||
| 他勘定振替高 | ※ | △1,078 | 3,465 | ||||
| 期末仕掛品たな卸高 | 163,303 | 203,415 | |||||
| 当期製品製造原価 | 2,117,074 | 2,949,964 | |||||
| 原価計算の方法 |
| 当社は注文生産を主体とし、個別原価計算制度を採用しております。原価計算は全て実際計算を実施しておりますが、間接費のうち賞与引当金繰入額、退職給付費用、保険料、減価償却費、固定資産税等については予定額により配賦計算を行い、期末において予定額と実績額との原価差額は製品、仕掛品、売上原価に配賦を行っております。 |
(注)※ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
| 有形固定資産 (千円) | △1,078 | - |
| 営業外費用 (千円) | - | 3,465 |
| 合計 (千円) | △1,078 | 3,465 |