有価証券報告書-第133期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||||
| 自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日 | 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 | ||||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | ||
| Ⅰ 材料費 | 960,407 | 45.9 | 1,064,747 | 49.0 | |||
| Ⅱ 労務費 | 858,903 | 41.0 | 845,929 | 39.0 | |||
| (賞与引当金繰入額) | (45,490) | (44,550) | |||||
| (退職給付費用) | (88,352) | (76,409) | |||||
| Ⅲ 経費 | |||||||
| 1.外注加工費 | 120,249 | 114,707 | |||||
| 2.減価償却費 | 89,088 | 88,086 | |||||
| 3.その他の経費 | 64,099 | 273,437 | 13.1 | 58,554 | 261,349 | 12.0 | |
| 当期総製造費用 | 2,092,748 | 100.0 | 2,172,025 | 100.0 | |||
| 期首仕掛品たな卸高 | 167,256 | 107,274 | |||||
| 合計 | 2,260,004 | 2,279,299 | |||||
| 固定資産勘定振替高 | 1,481 | △1,078 | |||||
| 期末仕掛品たな卸高 | 107,274 | 163,303 | |||||
| 当期製品製造原価 | 2,151,248 | 2,117,074 | |||||
| 原価計算の方法(前事業年度・当事業年度とも) |
| 当社は注文生産を主体とし、個別原価計算制度を採用しております。原価計算は全て実際計算を実施しておりますが、間接費のうち賞与引当金繰入額、退職給付費用、保険料、減価償却費、固定資産税等については予定額により配賦計算を行い、期末において予定額と実績額との原価差額は製品、仕掛品、売上原価に配賦を行っております。 |