有価証券報告書-第93期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
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売上高 | 21,788,419 | 19,084,237 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 1,194,975 | 1,179,256 |
当期製品製造原価 | 10,431,934 | 9,441,286 |
当期製品仕入高 | 7,681,558 | 6,552,381 |
合計 | 19,308,468 | 17,172,924 |
製品期末たな卸高 | 1,179,256 | 1,118,629 |
製品売上原価 | 18,129,211 | 16,054,295 |
売上総利益 | 3,659,207 | 3,029,942 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売手数料 | 97,993 | 58,949 |
運賃及び荷造費 | 462,205 | 416,882 |
給料及び手当 | 625,717 | 632,335 |
福利厚生費 | 117,109 | 119,777 |
賞与引当金繰入額 | 57,519 | 59,236 |
退職給付費用 | 36,121 | 19,919 |
通信費 | 16,977 | 16,442 |
旅費及び交通費 | 52,158 | 54,354 |
減価償却費 | 14,562 | 15,171 |
租税公課 | 70,383 | 58,680 |
研究開発費 | 41,516 | 50,175 |
貸倒引当金繰入額 | 2,860 | -6,310 |
その他 | 380,197 | 385,805 |
販売費・一般管理費計 | 1,975,321 | 1,881,420 |
全事業営業利益 | 1,683,885 | 1,148,522 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 17,007 | 18,126 |
受取配当金 | 43,952 | 45,158 |
不動産賃貸料 | 128,776 | 128,776 |
為替差益 | 9,107 | 8,125 |
雑収入 | 18,860 | 17,246 |
営業外収益計 | 217,703 | 217,433 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 4,926 | 3,524 |
固定資産除却損 | 4,958 | 185 |
不動産賃貸費用 | 37,498 | 35,625 |
雑損失 | 848 | 671 |
営業外費用計 | 48,232 | 40,005 |
当期経常利益 | 1,853,356 | 1,325,949 |
税引前当年度純利益 | 1,853,356 | 1,325,949 |
法人税 | 607,000 | 406,300 |
法人税等調整額 | -19,625 | 11,722 |
法人税等合計 | 587,374 | 418,022 |
四半期純利益 | 1,265,981 | 907,927 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
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一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 41,516 | 50,175 |