有価証券報告書-第83期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 20,569,282 | 23,247,058 |
| 商品売上高 | 5,404,946 | 7,275,173 |
| 売上高合計 | 25,974,229 | 30,522,231 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 2,175,383 | 1,945,205 |
| 当期製品製造原価 | 16,769,056 | 19,007,158 |
| 当期製品仕入高 | 3,809,853 | 5,161,601 |
| 合計 | 22,754,293 | 26,113,966 |
| 製品期末たな卸高 | 1,945,205 | 2,080,520 |
| 売上原価合計 | 20,809,087 | 24,033,445 |
| 売上総利益 | 5,165,141 | 6,488,785 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 495,582 | 591,401 |
| 販売費 | 258,399 | 237,637 |
| 役員報酬及び給料手当 | 1,324,879 | 1,417,188 |
| 賞与引当金繰入額 | 195,370 | 236,170 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 39,040 | 73,080 |
| 退職給付引当金繰入額 | 137,223 | 141,897 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 31,033 | 32,304 |
| 旅費及び交通費 | 221,415 | 240,207 |
| 減価償却費 | 40,280 | 40,470 |
| 賃借料 | 228,206 | 223,078 |
| 研究開発費 | 158,948 | 159,279 |
| その他 | 853,100 | 933,863 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,983,479 | 4,326,578 |
| 営業利益 | 1,181,661 | 2,162,207 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,898 | 3,101 |
| 受取配当金 | 40,536 | ※1 80,053 |
| 為替差益 | 400,424 | 215,314 |
| 経営指導料 | ※1 50,549 | ※1 58,519 |
| 受取ロイヤリティー | ※1 14,150 | ※1 31,661 |
| 雑収入 | 90,968 | 104,026 |
| 営業外収益合計 | 600,528 | 492,677 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 34,585 | 29,137 |
| 社債利息 | 3,445 | 2,544 |
| 社債発行費 | 8,345 | - |
| PCB対策引当金繰入額 | 17,000 | 56,508 |
| 雑損失 | 17,349 | 21,210 |
| 営業外費用合計 | 80,726 | 109,400 |
| 経常利益 | 1,701,464 | 2,545,485 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 特別利益 | ||
| 固定資産処分益 | - | ※2 496 |
| 投資有価証券売却益 | 204 | - |
| 特別利益合計 | 204 | 496 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | ※3 4,744 | ※3 41,557 |
| 特別損失合計 | 4,744 | 41,557 |
| 税引前当期純利益 | 1,696,925 | 2,504,423 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 658,390 | 1,068,460 |
| 法人税等調整額 | △26,850 | △71,120 |
| 法人税等合計 | 631,540 | 997,340 |
| 当期純利益 | 1,065,385 | 1,507,083 |