有価証券報告書-第41期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 115,330 | 190,661 |
売上原価 | 92,141 | 136,219 |
売上総利益 | 23,189 | 54,442 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 2,357 | 3,312 |
広告宣伝費 | 798 | 756 |
貸倒引当金繰入額 | 34 | - |
給料及び手当 | 10,559 | 11,077 |
賞与引当金繰入額 | 632 | 972 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 50 |
退職給付費用 | 428 | 372 |
賃借料 | 2,127 | 1,745 |
減価償却費 | 927 | 845 |
研究開発費 | 3,331 | 3,639 |
のれん償却額 | 2,724 | 22 |
その他 | 8,774 | 9,803 |
販売費及び一般管理費合計 | 32,697 | 32,598 |
営業利益又は営業損失(△) | -9,508 | 21,844 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 184 | 211 |
受取配当金 | 35 | 39 |
為替差益 | 2 | - |
負ののれん償却額 | 324 | - |
持分法による投資利益 | 221 | 438 |
受取賃貸料 | 274 | 273 |
還付消費税等 | - | 181 |
雑収入 | 543 | 544 |
営業外収益合計 | 1,586 | 1,689 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 489 | 582 |
為替差損 | - | 877 |
雑損失 | 386 | 442 |
営業外費用合計 | 875 | 1,902 |
経常利益又は経常損失(△) | -8,797 | 21,631 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 21 | 29 |
雇用調整助成金 | 421 | 2 |
投資有価証券売却益 | 1 | - |
補助金収入 | - | 125 |
その他 | 8 | 20 |
特別利益合計 | 452 | 176 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 1 | 25 |
固定資産除却損 | 172 | 62 |
投資有価証券評価損 | 203 | 43 |
のれん償却額 | 5,404 | - |
一時帰休費用 | 371 | - |
災害による損失 | - | 41 |
その他 | 12 | 22 |
特別損失合計 | 6,165 | 195 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -14,510 | 21,612 |
法人税 | 360 | 6,371 |
法人税等還付税額 | -380 | - |
法人税等調整額 | -152 | 1,082 |
法人税等合計 | -172 | 7,454 |
少数株主損益調整前当期純利益 | - | 14,158 |
少数株主利益又は少数株主損失(△) | -37 | 199 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -14,300 | 13,959 |
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
製品売上高 | 69,373 | 129,802 |
商品売上高 | 1,896 | 3,888 |
売上高合計 | 71,269 | 133,691 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 5,258 | 4,165 |
商品期首たな卸高 | 119 | 157 |
当期製品製造原価 | 52,683 | 90,623 |
当期商品仕入高 | 1,792 | 3,913 |
他勘定受入高 | 1,081 | 2,308 |
合計 | 60,935 | 101,168 |
他勘定振替高 | 338 | 175 |
製品期末たな卸高 | 4,165 | 4,762 |
商品期末たな卸高 | 157 | 253 |
売上原価合計 | 56,274 | 95,976 |
売上総利益 | 14,995 | 37,714 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 1,171 | 1,957 |
広告宣伝費 | 551 | 579 |
貸倒引当金繰入額 | 2 | - |
給料及び手当 | 5,479 | 6,180 |
賞与引当金繰入額 | 503 | 731 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 50 |
退職給付費用 | 266 | 267 |
賃借料 | 1,460 | 1,136 |
減価償却費 | 480 | 462 |
研究開発費 | 3,205 | 3,620 |
支払手数料 | 450 | 470 |
ソフトウエア開発費 | 16 | 3 |
業務委託費 | 1,137 | 1,541 |
その他 | 2,932 | 3,593 |
販売費及び一般管理費合計 | 17,659 | 20,596 |
営業利益又は営業損失(△) | -2,663 | 17,118 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 264 | 261 |
受取配当金 | 121 | 229 |
受取賃貸料 | 335 | 337 |
受取ロイヤリティー | 118 | 193 |
雑収入 | 219 | 294 |
営業外収益合計 | 1,059 | 1,315 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 388 | 388 |
社債利息 | 90 | 190 |
支払手数料 | 74 | 72 |
為替差損 | 86 | 738 |
雑損失 | 143 | 197 |
営業外費用合計 | 782 | 1,587 |
経常利益又は経常損失(△) | -2,387 | 16,846 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 18 | 15 |
雇用調整助成金 | 357 | 2 |
補助金収入 | - | 125 |
その他 | 0 | 4 |
特別利益合計 | 376 | 147 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 1 | 0 |
固定資産除却損 | 131 | 28 |
投資有価証券評価損 | 203 | 39 |
関係会社株式評価損 | 13,146 | - |
一時帰休費用 | 350 | - |
その他 | - | 0 |
特別損失合計 | 13,833 | 68 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -15,844 | 16,924 |
法人税 | 49 | 5,147 |
法人税等調整額 | -1,044 | 1,093 |
法人税等合計 | -995 | 6,241 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -14,848 | 10,683 |