竹内製作所(6432)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 52,424,930 | 23,199,256 |
| 売上原価 | 41,103,124 | 20,033,827 |
| 売上総利益 | 11,321,806 | 3,165,428 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 1,743,351 | 424,280 |
| 製品保証引当金繰入額 | 118,373 | 165,039 |
| 貸倒引当金繰入額 | 349,457 | 67,225 |
| 役員報酬 | 167,238 | 124,250 |
| 給料及び手当 | 1,482,751 | 1,038,765 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,727 | 12,576 |
| 退職給付費用 | 30,835 | 50,508 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10,186 | 10,003 |
| その他 | 2,410,996 | 1,754,990 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 6,320,918 | 3,647,639 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,000,887 | -482,210 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 55,649 | 30,097 |
| 受取配当金 | 4,486 | 1,895 |
| 助成金収入 | 43,836 | 165,700 |
| 保険解約返戻金 | 154,594 | 156,665 |
| 為替差益 | - | 29,478 |
| その他 | 70,377 | 91,059 |
| 営業外収益合計 | 328,945 | 474,896 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 196,103 | 48,409 |
| 売上債権売却損 | 88,598 | 8,089 |
| 株式交付費 | - | 8,030 |
| 為替差損 | 4,258,771 | - |
| 貸与資産減価償却費 | - | 26,773 |
| 保険解約損 | - | 19,235 |
| その他 | 71,485 | 13,933 |
| 営業外費用合計 | 4,614,959 | 124,472 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 714,873 | -131,786 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 35,910 | 12,222 |
| 投資有価証券売却益 | 75,116 | 1,298 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 384,187 |
| 特別利益合計 | 111,027 | 397,708 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 5,980 | 5,165 |
| 固定資産除却損 | 16,212 | 6,062 |
| 投資有価証券評価損 | 44,530 | - |
| 投資有価証券売却損 | 13,602 | - |
| 割増退職金 | 158,480 | - |
| 減損損失 | 54,211 | 2,583 |
| 特別損失合計 | 293,017 | 13,811 |
| 税引前当期純利益 | 532,883 | 252,109 |
| 法人税 | 313,574 | 9,315 |
| 法人税等調整額 | 1,711,762 | 448,523 |
| 法人税等合計 | 2,025,337 | 457,839 |
| 当期純損失(△) | -1,492,453 | -205,730 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 41,527,299 | 12,313,117 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 3,657,428 | 3,328,083 |
| 当期製品製造原価 | 35,684,227 | 10,432,891 |
| 当期製品仕入高 | 126,336 | 52,866 |
| 合計 | 39,467,993 | 13,813,841 |
| 他勘定振替高 | 42,414 | - |
| 製品期末たな卸高 | 3,328,083 | 1,921,080 |
| 製品売上原価 | 36,097,495 | 11,892,760 |
| 売上総利益 | 5,429,804 | 420,356 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 82,847 | 32,262 |
| 保証修理費 | 1,716 | 94,845 |
| 製品保証引当金繰入額 | 66,881 | 155,167 |
| 貸倒引当金繰入額 | 401,192 | - |
| 運搬費 | 1,524,470 | 307,480 |
| 役員報酬 | 104,602 | 78,891 |
| 給与及び手当 | 629,664 | 447,408 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,727 | 12,576 |
| 退職給付費用 | 20,570 | 47,059 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 22,610 | 10,003 |
| 研究開発費 | 210,512 | 213,438 |
| 賃借料 | 55,086 | 46,779 |
| 減価償却費 | 139,184 | 105,070 |
| その他 | 605,006 | 436,305 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,872,074 | 1,987,290 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,557,730 | -1,566,934 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 95,167 | 63,636 |
| 受取配当金 | 420,053 | 187,232 |
| 受取賃貸料 | 24,930 | 8,464 |
| 助成金収入 | 43,836 | 165,700 |
| 保険解約返戻金 | 154,594 | 156,665 |
| その他 | 38,694 | 53,626 |
| 営業外収益合計 | 777,277 | 635,325 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 62,954 | 29,250 |
| 売上債権売却損 | 88,598 | 8,089 |
| 貸与資産減価償却費 | - | 26,773 |
| 株式交付費 | - | 8,030 |
| 為替差損 | 3,746,942 | 46,872 |
| 保険解約損 | - | 19,235 |
| その他 | 42,547 | 2,996 |
| 営業外費用合計 | 3,941,042 | 141,248 |
| 経常損失(△) | -1,606,034 | -1,072,858 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 33,755 | 10,653 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 384,187 |
| 投資有価証券売却益 | 75,116 | 1,298 |
| 特別利益合計 | 108,872 | 396,139 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 5,353 | 5,165 |
| 固定資産除却損 | 11,289 | 2,390 |
| 投資有価証券評価損 | 44,530 | - |
| 投資有価証券売却損 | 13,602 | - |
| 割増退職金 | 158,480 | - |
| 減損損失 | 54,211 | 2,583 |
| 特別損失合計 | 287,467 | 10,139 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -1,784,629 | -686,858 |
| 法人税 | 21,672 | 14,999 |
| 法人税等調整額 | 656,842 | - |
| 法人税等合計 | 678,514 | 14,999 |
| 当期純損失(△) | -2,463,144 | -701,858 |