竹内製作所(6432)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 34,928,078 | 40,265,283 |
| 売上原価 | 30,199,843 | 34,340,850 |
| 売上総利益 | 4,728,234 | 5,924,433 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 製品保証引当金繰入額 | 246,505 | 290,451 |
| 貸倒引当金繰入額 | 222,429 | 153,768 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 105,128 | - |
| 給料及び手当 | 1,020,821 | 1,032,473 |
| 賞与引当金繰入額 | 12,163 | 18,016 |
| 退職給付費用 | 41,038 | 49,667 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10,552 | 10,417 |
| 運搬費 | 1,046,762 | 1,177,507 |
| 役員報酬 | 132,967 | 135,057 |
| その他 | 1,817,868 | 1,705,494 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,656,236 | 4,572,854 |
| 営業利益 | 71,998 | 1,351,579 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 21,844 | 25,641 |
| 受取配当金 | 2,191 | 2,381 |
| 受取賃貸料 | - | 15,132 |
| 補助金収入 | 27,000 | 30,000 |
| 受取ロイヤリティー | 64,740 | - |
| 違約金収入 | - | 21,095 |
| その他 | 41,519 | 40,289 |
| 営業外収益合計 | 157,294 | 134,540 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 24,891 | 72,306 |
| 売上債権売却損 | 1,588 | 6,645 |
| 為替差損 | 1,015,634 | 447,232 |
| 貸与資産減価償却費 | 23,857 | 21,503 |
| その他 | 35,900 | 21,787 |
| 営業外費用合計 | 1,101,872 | 569,475 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -872,579 | 916,643 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3,653 | 6,851 |
| 特別利益合計 | 3,653 | 6,851 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 12,973 | 2,891 |
| 固定資産除却損 | 2,499 | 813 |
| 投資有価証券評価損 | 208 | 1,835 |
| 減損損失 | 1,469 | - |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 30,382 |
| 特別損失合計 | 17,150 | 35,922 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -886,077 | 887,573 |
| 法人税 | 316,106 | 434,340 |
| 法人税等調整額 | 97,044 | 13,223 |
| 法人税等合計 | 413,151 | 447,563 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | 440,009 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -1,299,228 | 440,009 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 28,639,569 | 36,715,765 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,921,080 | 2,282,897 |
| 当期製品製造原価 | 27,499,826 | 33,108,733 |
| 当期製品仕入高 | 66,032 | 37,313 |
| 合計 | 29,486,939 | 35,428,945 |
| 他勘定振替高 | 11,156 | 34,145 |
| 製品期末たな卸高 | 2,282,897 | 2,277,239 |
| 製品売上原価 | 27,192,885 | 33,117,559 |
| 売上総利益 | 1,446,684 | 3,598,205 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 48,545 | 29,960 |
| 保証修理費 | 8,556 | 45,992 |
| 製品保証引当金繰入額 | 183,104 | 150,111 |
| 貸倒引当金繰入額 | 124,580 | - |
| 販売手数料 | 227,839 | 179,424 |
| 運搬費 | 957,469 | 1,083,878 |
| 役員報酬 | 89,415 | 94,788 |
| 給与及び手当 | 452,073 | 481,530 |
| 賞与引当金繰入額 | 12,163 | 18,016 |
| 退職給付費用 | 38,286 | 47,760 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10,552 | 10,417 |
| 研究開発費 | 275,228 | 290,717 |
| 賃借料 | 35,852 | 31,989 |
| 減価償却費 | 84,974 | 78,972 |
| その他 | 333,554 | 377,313 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,882,197 | 2,920,874 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -1,435,513 | 677,330 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 46,136 | 33,633 |
| 受取配当金 | 98,067 | 271,237 |
| 受取賃貸料 | 4,599 | 15,132 |
| 補助金収入 | 27,000 | 30,000 |
| 受取ロイヤリティー | 64,740 | - |
| 違約金収入 | - | 21,095 |
| その他 | 31,744 | 33,358 |
| 営業外収益合計 | 272,288 | 404,456 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 12,631 | 17,635 |
| 売上債権売却損 | 1,588 | 6,645 |
| 貸与資産減価償却費 | 23,857 | 21,503 |
| 為替差損 | 568,972 | 475,355 |
| その他 | 18,036 | 20,932 |
| 営業外費用合計 | 625,087 | 542,072 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -1,788,312 | 539,714 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3,546 | 6,388 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 6,539 |
| 特別利益合計 | 3,546 | 12,928 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 2,461 | 2,891 |
| 固定資産除却損 | 1,739 | 570 |
| 投資有価証券評価損 | 208 | 1,835 |
| 投資損失引当金繰入額 | 1,124,223 | 180,188 |
| 減損損失 | 1,469 | - |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 30,382 |
| 特別損失合計 | 1,130,103 | 215,868 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -2,914,869 | 336,774 |
| 法人税 | 31,739 | 17,567 |
| 法人税等調整額 | - | 23,507 |
| 法人税等合計 | 31,739 | 41,074 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -2,946,608 | 295,699 |