シンフォニアテクノロジー(6507)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|
| 売上高 | 73,498 |
| 売上原価 | 59,048 |
| 売上総利益 | 14,449 |
| 販売費 及び一般管理費 | |
| 給料手当及び賞与 | |
| 福利厚生費 | |
| 退職給付費用 | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | |
| 旅費及び交通費 | |
| 減価償却費 | |
| 賃借料 | |
| 運搬費 | |
| その他 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | 13,672 |
| 営業利益 | 777 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 9 |
| 受取配当金 | 184 |
| 固定資産売却益 | - |
| 投資有価証券売却益 | - |
| 為替差益 | 66 |
| 受取補償金 | - |
| その他 | 109 |
| 営業外収益合計 | 369 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 540 |
| 投資有価証券評価損 | - |
| その他 | 350 |
| 営業外費用合計 | 890 |
| 経常利益 | 256 |
| 特別利益 | |
| 投資有価証券売却益 | 1,088 |
| 固定資産売却益 | - |
| 特別利益合計 | 1,088 |
| 特別損失 | |
| 投資有価証券評価損 | 2,727 |
| 貸倒引当金繰入額 | 937 |
| 減損損失 | 295 |
| 固定資産処分損 | 216 |
| 社名変更費用 | 144 |
| 固定資産整理損失 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | - |
| 特別損失合計 | 4,321 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -2,976 |
| 法人税 | 351 |
| 法人税等調整額 | -107 |
| 法人税等合計 | 244 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -3,220 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|
| 売上高 | 56,808 |
| 売上原価 | |
| 製品期首たな卸高 | 813 |
| 当期製品製造原価 | 45,939 |
| 他勘定受入高 | 752 |
| 合計 | 47,505 |
| 他勘定振替高 | 45 |
| 製品期末たな卸高 | 1,087 |
| 原価差額 | 906 |
| 受注損失引当金繰入額 | 1,041 |
| 受注損失引当金戻入額 | 899 |
| 売上原価合計 | 47,421 |
| 売上総利益 | 9,386 |
| 販売費 及び一般管理費 | |
| 運搬費 | |
| 販売手数料 | |
| 広告宣伝費 | |
| 給料手当及び賞与 | |
| 福利厚生費 | |
| 退職給付費用 | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | |
| 旅費及び交通費 | |
| 減価償却費 | |
| 賃借料 | |
| 研究開発費 | |
| その他 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | 8,855 |
| 営業利益 | 531 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 44 |
| 受取配当金 | 323 |
| 固定資産売却益 | - |
| 投資有価証券売却益 | - |
| 為替差益 | 66 |
| 受取補償金 | - |
| その他 | 77 |
| 営業外収益合計 | 511 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 545 |
| 固定資産処分損 | 56 |
| 投資有価証券評価損 | - |
| その他 | 205 |
| 営業外費用合計 | 808 |
| 経常利益 | 233 |
| 特別利益 | |
| 投資有価証券売却益 | 1,088 |
| 特別利益合計 | 1,088 |
| 特別損失 | |
| 投資有価証券評価損 | 2,637 |
| 貸倒引当金繰入額 | 631 |
| 減損損失 | 276 |
| 固定資産処分損 | 216 |
| 社名変更費用 | 135 |
| 固定資産整理損失 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | - |
| 特別損失合計 | 3,897 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -2,575 |
| 法人税 | 168 |
| 法人税等調整額 | -145 |
| 法人税等合計 | 23 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -2,599 |