有価証券報告書-第143期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 7,235,327 | 66.1 | 5,854,290 | 60.6 | |
| Ⅱ 労務費 | 2,151,316 | 19.7 | 2,132,290 | 22.1 | |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 1,550,544 | 14.2 | 1,670,060 | 17.3 |
| 当期総製造費用 | ※1 | 10,937,187 | 100.0 | 9,656,641 | 100.0 |
| 期首仕掛品たな卸高 | 580,557 | 645,998 | |||
| 他勘定受入高 | ※3 | 40,437 | 467,247 | ||
| 合計 | 11,558,182 | 10,769,887 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 645,998 | 657,987 | |||
| 他勘定振替高 | ※4 | 1,793,313 | 1,811,965 | ||
| 当期製品製造原価 | 9,118,871 | 8,299,933 | |||
原価計算の方法
当社の原価計算は部門別総合原価計算を採用し、製造原価は実際原価であります。
計算の方法は、材料費(実際使用量を予定価格により払出し、移動平均法による原価との差額は原価差額とする)及び労務費、外注費は各部門へ直課し、製造経費は直接工員総作業時間、使用固定資産或はたな卸資産の出来高等を配賦基準として、部門別に配賦し、原価を算出しております。
予定価格との差額(原価差額)は、期末に一括して売上原価とたな卸資産に配賦調整を行っております。
(注)※1.関係会社との取引によるものが、前事業年度に3,662,369千円、当事業年度に3,035,534千円含まれており
ます。
※2.主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
| 外注加工費(千円) | 392,821 | 459,373 |
| 減価償却費(千円) | 225,056 | 335,198 |
| その他(千円) | 932,666 | 875,488 |
※3.他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
| 固定資産(千円) | 40,437 | 467,247 |
※4.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
| 未収入金 (部品の有償支給等)(千円) | 1,427,301 | 1,202,323 |
| 固定資産(千円) | 299,294 | 601,901 |
| 経費(千円) | 66,716 | 7,740 |
| 合計(千円) | 1,793,313 | 1,811,965 |