ダイヘン(6622)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 91,362 | 109,206 |
| 売上原価 | 62,032 | 73,888 |
| 売上総利益 | 29,329 | 35,318 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 3,189 | 3,388 |
| 旅費交通費及び通信費 | 1,091 | 1,221 |
| 給料手当及び福利費 | 8,799 | 9,523 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,098 | 1,228 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 79 | 84 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 23 | 17 |
| 退職給付費用 | 876 | 791 |
| 減価償却費 | 1,466 | 1,479 |
| 研究開発費 | 2,059 | 2,985 |
| その他 | 7,660 | 8,253 |
| 販売費・一般管理費計 | 26,345 | 28,974 |
| 全事業営業利益 | 2,984 | 6,343 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 54 | 67 |
| 受取配当金 | 130 | 136 |
| 持分法による投資利益 | 188 | 104 |
| 為替差益 | 255 | 136 |
| 受取地代家賃 | 81 | 82 |
| 作業くず売却益 | 203 | 164 |
| 技術指導料 | 116 | 92 |
| その他 | 391 | 342 |
| 営業外収益計 | 1,421 | 1,126 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 400 | 383 |
| 売上割引 | 109 | 122 |
| 固定資産除却損 | 22 | 8 |
| その他 | 232 | 280 |
| 営業外費用計 | 764 | 794 |
| 当期経常利益 | 3,640 | 6,675 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 1 |
| 特別利益計 | - | 1 |
| 特別損失 | ||
| 耐震工事関連費用 | - | 1,588 |
| 製品安全対策費用 | - | 249 |
| 関係会社株式評価損 | - | 29 |
| 投資有価証券評価損 | 50 | 9 |
| 固定資産売却損 | - | 5 |
| 災害による損失 | 86 | - |
| 特別損失計 | 136 | 1,883 |
| 税引前当年度純利益 | 3,504 | 4,793 |
| 法人税 | 1,280 | 2,503 |
| 法人税等調整額 | -229 | -1,102 |
| 法人税等合計 | 1,051 | 1,400 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 2,452 | 3,393 |
| 少数株主持分利益 | 117 | 117 |
| 当年度純利益 | 2,335 | 3,275 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 64,721 | 76,996 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 6,613 | 7,407 |
| 当期製品仕入高 | 21,220 | 30,180 |
| 当期製品製造原価 | 29,429 | 28,373 |
| 他勘定受入高 | 185 | 191 |
| 合計 | 57,449 | 66,153 |
| 他勘定振替高 | 45 | 89 |
| 製品期末たな卸高 | 7,407 | 7,314 |
| 売上原価合計 | 49,996 | 58,749 |
| 売上総利益 | 14,725 | 18,247 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 225 | 305 |
| 運賃及び荷造費 | 2,347 | 2,446 |
| 旅費交通費及び通信費 | 437 | 484 |
| 給料手当及び賞与 | 2,804 | 2,862 |
| 賞与引当金繰入額 | 498 | 607 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 38 | 39 |
| 退職給付費用 | 451 | 419 |
| 福利厚生費 | 550 | 579 |
| 減価償却費 | 900 | 939 |
| 賃借料 | 239 | 261 |
| 研究開発費 | 1,973 | 2,800 |
| 製品修理費 | 403 | 433 |
| 業務委託費 | 722 | 735 |
| その他 | 2,492 | 2,605 |
| 販売費・一般管理費計 | 14,086 | 15,520 |
| 全事業営業利益 | 638 | 2,726 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 17 | 16 |
| 受取配当金 | 1,582 | 1,086 |
| 為替差益 | 103 | 56 |
| 技術指導料 | 256 | 232 |
| 受取地代家賃 | 231 | 228 |
| 業務受託料 | 55 | 57 |
| その他 | 309 | 264 |
| 営業外収益計 | 2,557 | 1,942 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 411 | 395 |
| 社債利息 | 5 | 2 |
| 出向者給与較差負担額 | 757 | 762 |
| 貸与資産減価償却費 | 185 | 161 |
| その他 | 202 | 222 |
| 営業外費用計 | 1,563 | 1,543 |
| 当期経常利益 | 1,632 | 3,125 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 1 |
| 特別利益計 | - | 1 |
| 特別損失 | ||
| 耐震工事関連費用 | - | 1,588 |
| 固定資産売却損 | - | 5 |
| 投資有価証券評価損 | 50 | - |
| 特別損失計 | 50 | 1,594 |
| 税引前当年度純利益 | 1,582 | 1,532 |
| 法人税 | 233 | 1,024 |
| 法人税等調整額 | -128 | -790 |
| 法人税等合計 | 104 | 233 |
| 当年度純利益 | 1,477 | 1,298 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 78 | 59 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 2,059 | 2,985 |
| 研究開発費 | 727 | 861 |