有価証券報告書-第151期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 109,206 | 122,060 |
売上原価 | 73,888 | 81,309 |
売上総利益 | 35,318 | 40,750 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 3,388 | 3,645 |
旅費交通費及び通信費 | 1,221 | 1,436 |
給料手当及び福利費 | 9,523 | 10,246 |
賞与引当金繰入額 | 1,228 | 1,515 |
役員賞与引当金繰入額 | 84 | 99 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 17 | 16 |
退職給付費用 | 791 | 614 |
減価償却費 | 1,479 | 1,527 |
研究開発費 | 2,985 | 3,807 |
その他 | 8,253 | 9,426 |
販売費・一般管理費計 | 28,974 | 32,335 |
全事業営業利益 | 6,343 | 8,415 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 67 | 66 |
受取配当金 | 136 | 158 |
持分法による投資利益 | 104 | 239 |
為替差益 | 136 | 120 |
受取地代家賃 | 82 | 80 |
作業くず売却益 | 164 | 182 |
技術指導料 | 92 | 62 |
その他 | 342 | 414 |
営業外収益計 | 1,126 | 1,324 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 383 | 341 |
売上割引 | 122 | 141 |
固定資産除却損 | 8 | 35 |
その他 | 280 | 232 |
営業外費用計 | 794 | 750 |
当期経常利益 | 6,675 | 8,989 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1 | - |
特別利益計 | 1 | - |
特別損失 | ||
耐震工事関連費用 | 1,588 | - |
製品安全対策費用 | 249 | - |
関係会社株式評価損 | 29 | - |
投資有価証券評価損 | 9 | - |
固定資産売却損 | 5 | - |
特別損失計 | 1,883 | - |
税引前当年度純利益 | 4,793 | 8,989 |
法人税 | 2,503 | 2,803 |
法人税等調整額 | -1,102 | 115 |
法人税等合計 | 1,400 | 2,919 |
少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 3,393 | 6,070 |
少数株主持分利益 | 117 | 262 |
当年度純利益 | 3,275 | 5,808 |
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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売上高 | 76,996 | 86,246 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 7,407 | 7,314 |
当期製品仕入高 | 30,180 | 33,730 |
当期製品製造原価 | 28,373 | 32,196 |
他勘定受入高 | 191 | 267 |
合計 | 66,153 | 73,508 |
他勘定振替高 | 89 | 143 |
製品期末たな卸高 | 7,314 | 8,192 |
売上原価合計 | 58,749 | 65,171 |
売上総利益 | 18,247 | 21,074 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売手数料 | 305 | 421 |
運賃及び荷造費 | 2,446 | 2,534 |
旅費交通費及び通信費 | 484 | 557 |
給料手当及び賞与 | 2,862 | 2,960 |
賞与引当金繰入額 | 607 | 749 |
役員賞与引当金繰入額 | 39 | 54 |
退職給付費用 | 419 | 345 |
福利厚生費 | 579 | 634 |
減価償却費 | 939 | 1,001 |
賃借料 | 261 | 242 |
研究開発費 | 2,800 | 3,518 |
製品修理費 | 433 | 410 |
業務委託費 | 735 | 820 |
その他 | 2,605 | 3,060 |
販売費・一般管理費計 | 15,520 | 17,309 |
全事業営業利益 | 2,726 | 3,765 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 16 | 12 |
受取配当金 | 1,086 | 799 |
為替差益 | 56 | 222 |
技術指導料 | 232 | 269 |
受取地代家賃 | 228 | 223 |
業務受託料 | 57 | 53 |
その他 | 264 | 264 |
営業外収益計 | 1,942 | 1,847 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 395 | 354 |
社債利息 | 2 | 0 |
出向者給与較差負担額 | 762 | 706 |
貸与資産減価償却費 | 161 | 136 |
その他 | 222 | 168 |
営業外費用計 | 1,543 | 1,366 |
当期経常利益 | 3,125 | 4,246 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1 | - |
特別利益計 | 1 | - |
特別損失 | ||
耐震工事関連費用 | 1,588 | - |
固定資産売却損 | 5 | - |
特別損失計 | 1,594 | - |
税引前当年度純利益 | 1,532 | 4,246 |
法人税 | 1,024 | 1,070 |
法人税等調整額 | -790 | 85 |
法人税等合計 | 233 | 1,156 |
当年度純利益 | 1,298 | 3,089 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 59 | -117 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 2,985 | 3,807 |
研究開発費 | 861 | 1,038 |