有価証券報告書-第115期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | 36,625,144 | 32,372,076 |
売上原価 | 26,978,336 | 23,934,840 |
売上総利益 | 9,646,807 | 8,437,235 |
販売費及び一般管理費 | 6,705,790 | 6,876,922 |
全事業営業利益 | 2,941,016 | 1,560,313 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 106,061 | 108,436 |
受取配当金 | 70,504 | 88,125 |
受取ロイヤリティー | 15,453 | 28,097 |
持分法による投資利益 | 33,859 | 87,532 |
為替差益 | 384,876 | - |
その他 | 70,729 | 112,885 |
営業外収益計 | 681,484 | 425,076 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 34,216 | 32,429 |
為替差損 | - | 42,014 |
コミットメントフィー | 27,450 | 24,660 |
その他 | 62,194 | 127,152 |
営業外費用計 | 123,861 | 226,257 |
当期経常利益 | 3,498,640 | 1,759,133 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 100 | 3,359 |
投資有価証券売却益 | - | 31,485 |
特別利益計 | 100 | 34,844 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 47,438 | 17,465 |
固定資産売却損 | 47,046 | 465 |
減損損失 | 228,742 | - |
固定資産解体費用引当金繰入額 | 415,000 | - |
本社移転費用 | - | 50,680 |
関係会社株式評価損 | 49,012 | 4,429 |
製品補償費 | - | 61,149 |
特別損失計 | 787,240 | 134,189 |
税引前当年度純利益 | 2,711,499 | 1,659,788 |
法人税 | 689,104 | 389,269 |
法人税等調整額 | -1,056,365 | 94,990 |
法人税等合計 | -367,261 | 484,260 |
四半期純利益 | 3,078,760 | 1,175,528 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 206,420 | 164,987 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,872,339 | 1,010,540 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 28,747,215 | 25,209,310 |
売上原価 | 21,968,911 | 19,534,193 |
売上総利益 | 6,778,304 | 5,675,117 |
販売費及び一般管理費 | 4,941,319 | 5,265,137 |
全事業営業利益 | 1,836,984 | 409,980 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 492,765 | 464,049 |
その他 | 860,671 | 491,537 |
営業外収益計 | 1,353,436 | 955,587 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 34,160 | 32,429 |
その他 | 128,192 | 288,267 |
営業外費用計 | 162,352 | 320,697 |
当期経常利益 | 3,028,068 | 1,044,870 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 99 | 946 |
投資有価証券売却益 | - | 31,485 |
特別利益計 | 99 | 32,431 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 43,704 | 16,606 |
固定資産売却損 | 47,046 | - |
減損損失 | 228,742 | - |
固定資産解体費用引当金繰入額 | 415,000 | - |
関係会社株式評価損 | 212,626 | 4,429 |
本社移転費用 | - | 50,680 |
製品補償費 | - | 61,149 |
特別損失計 | 947,120 | 132,865 |
税引前当年度純利益 | 2,081,047 | 944,436 |
法人税 | 414,942 | 129,359 |
法人税等調整額 | -1,193,388 | 28,473 |
法人税等合計 | -778,445 | 157,833 |
四半期純利益 | 2,859,492 | 786,603 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 378,713 | 82,863 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 558,039 | 554,283 |
従業員給料及び手当 | 1,432,201 | 1,431,587 |
賞与 | 287,765 | 250,290 |
賞与引当金繰入額 | 156,687 | 175,866 |
役員賞与引当金繰入額 | 28,302 | 22,728 |
退職給付費用 | 69,976 | 99,285 |
福利厚生費 | 350,880 | 367,309 |
支払報酬 | 404,857 | 353,725 |
研究開発費 | 1,544,357 | 1,662,409 |
固定資産減価償却費 | 218,440 | 217,731 |
賃借料 | 167,838 | 219,165 |
貸倒引当金繰入れ | 51,006 | 2,143 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,565,660 | 1,684,357 |
研究開発費 | 1,544,357 | 1,662,409 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 367,256 | 366,883 |
従業員給料及び手当 | 957,564 | 984,167 |
賞与 | 203,427 | 210,966 |
賞与引当金繰入額 | 121,065 | 116,029 |
役員賞与引当金繰入額 | 28,302 | 22,728 |
退職給付費用 | 54,564 | 90,545 |
福利厚生費 | 251,352 | 265,351 |
支払報酬 | 321,725 | 295,541 |
研究開発費 | 1,449,302 | 1,585,165 |
固定資産減価償却費 | 141,845 | 143,316 |
賃借料 | 71,916 | 129,133 |
貸倒引当金繰入れ | 13,885 | 3,575 |