訂正有価証券報告書-第37期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 39,400,057 | 32,873,573 |
売上原価 | 27,287,189 | 22,971,113 |
売上総利益 | 12,112,867 | 9,902,460 |
販売費及び一般管理費 | 8,376,285 | 8,002,157 |
全事業営業利益 | 3,736,582 | 1,900,303 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 93,205 | 112,909 |
受取配当金 | 16,357 | 12,440 |
為替差益 | 372,748 | 325,211 |
その他 | 138,325 | 131,815 |
営業外収益計 | 620,637 | 582,378 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 32,758 | 30,072 |
デリバティブ評価損 | 274,548 | 18,574 |
その他 | 46,373 | 605 |
貸倒引当金繰入額 | 163,103 | 181,216 |
営業外費用計 | 516,784 | 230,468 |
当期経常利益 | 3,840,435 | 2,252,212 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 679,381 | 410,777 |
特別利益計 | 679,381 | 410,777 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 18 | - |
固定資産除却損 | 108,724 | 61,070 |
賃貸借契約解約損 | 720,000 | - |
本社移転損失引当金繰入額 | 46,000 | - |
特別損失計 | 874,743 | 61,070 |
税引前当年度純利益 | 3,645,073 | 2,601,920 |
法人税 | 1,059,995 | 639,540 |
法人税等調整額 | -35,677 | 244,271 |
法人税等合計 | 1,024,318 | 883,812 |
四半期純利益 | 2,620,755 | 1,718,107 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -1,622 | -824 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,622,377 | 1,718,931 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 25,225,496 | 22,288,238 |
売上原価 | 19,497,824 | 17,754,860 |
売上総利益 | 5,727,671 | 4,533,377 |
販売費及び一般管理費 | 4,727,270 | 4,743,846 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 1,000,401 | -210,468 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 5,152 | 6,192 |
受取配当金 | 483,428 | 576,894 |
為替差益 | - | 44,304 |
その他 | 175,629 | 163,909 |
営業外収益計 | 664,209 | 791,299 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 32,935 | 34,646 |
為替差損 | 13,631 | - |
貸倒引当金繰入額 | 163,103 | 181,216 |
その他 | 516 | 505 |
営業外費用計 | 210,187 | 216,368 |
当期経常利益 | 1,454,423 | 364,462 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,410 | 407,991 |
特別利益計 | 1,410 | 407,991 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 81,263 | 59,028 |
賃貸借契約解約損 | 720,000 | - |
本社移転損失引当金繰入額 | 46,000 | - |
貸倒引当金繰入額 | 74,071 | - |
その他 | 43,649 | 942 |
特別損失計 | 964,984 | 59,971 |
税引前当年度純利益 | 490,850 | 712,483 |
法人税 | 322,423 | 45,024 |
法人税等調整額 | -64,309 | 148,427 |
法人税等合計 | 258,114 | 193,451 |
四半期純利益 | 232,735 | 519,031 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 113,034 | 39,166 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 2,599,414 | 2,324,480 |
貸倒引当金繰入額 | 71,060 | 134,730 |
退職給付費用 | 54,618 | 113,558 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 5,050 | - |
研究開発費 | 920,209 | 815,710 |
減価償却費 | 335,812 | 407,769 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 920,209 | 815,710 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 498,123 | 425,093 |
給料 | 1,216,611 | 1,205,146 |
役員報酬 | 125,970 | 138,000 |
賞与 | 460,881 | 451,978 |
退職給付費用 | -23,107 | -1,284 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 4,700 | - |
研究開発費 | 576,640 | 508,957 |
減価償却費 | 229,952 | 271,098 |