訂正有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年9月21日 15:27
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 32,873,573 | 36,880,189 |
売上原価 | 22,971,113 | 26,620,526 |
売上総利益 | 9,902,460 | 10,259,663 |
販売費及び一般管理費 | 8,002,157 | 8,024,659 |
全事業営業利益 | 1,900,303 | 2,235,003 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 112,909 | 137,872 |
受取配当金 | 12,440 | 43,681 |
為替差益 | 325,211 | - |
その他 | 131,815 | 152,712 |
営業外収益計 | 582,378 | 334,267 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 30,072 | 23,583 |
デリバティブ評価損 | 18,574 | - |
為替差損 | - | 103,209 |
貸倒引当金繰入額 | 181,216 | 177,442 |
その他 | 605 | 806 |
営業外費用計 | 230,468 | 305,041 |
当期経常利益 | 2,252,212 | 2,264,228 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 410,777 | 1,749 |
関係会社清算益 | - | 25,982 |
特別利益計 | 410,777 | 27,732 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 61,070 | 9,569 |
特別損失計 | 61,070 | 9,569 |
税引前当年度純利益 | 2,601,920 | 2,282,391 |
法人税 | 639,540 | 709,411 |
法人税等調整額 | 244,271 | 127,025 |
法人税等合計 | 883,812 | 836,437 |
四半期純利益 | 1,718,107 | 1,445,954 |
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -824 | 4,055 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,718,931 | 1,441,898 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 22,288,238 | 26,369,040 |
売上原価 | 17,754,860 | 21,466,826 |
売上総利益 | 4,533,377 | 4,902,213 |
販売費及び一般管理費 | 4,743,846 | 4,875,960 |
全事業営業損失(△) | -210,468 | 26,253 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 6,192 | 6,346 |
受取配当金 | 576,894 | 675,565 |
為替差益 | 44,304 | 69,876 |
その他 | 163,909 | 192,151 |
営業外収益計 | 791,299 | 943,939 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 34,646 | 30,006 |
貸倒引当金繰入額 | 181,216 | 177,442 |
その他 | 505 | 746 |
営業外費用計 | 216,368 | 208,195 |
当期経常利益 | 364,462 | 761,996 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 407,991 | 1,312 |
関係会社清算益 | - | 25,982 |
特別利益計 | 407,991 | 27,294 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 59,028 | 7,576 |
その他 | 942 | - |
特別損失計 | 59,971 | 7,576 |
税引前当年度純利益 | 712,483 | 781,715 |
法人税 | 45,024 | 9,798 |
法人税等調整額 | 148,427 | 114,025 |
法人税等合計 | 193,451 | 123,823 |
四半期純利益 | 519,031 | 657,891 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 39,166 | 161,456 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 2,324,480 | 2,505,479 |
貸倒引当金繰入額 | 134,730 | -17,046 |
退職給付費用 | 113,558 | 179,202 |
研究開発費 | 815,710 | 864,280 |
減価償却費 | 407,769 | 415,788 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 815,710 | 864,280 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 425,093 | 506,623 |
給料 | 1,205,146 | 1,274,893 |
役員報酬 | 138,000 | 152,565 |
賞与 | 451,978 | 429,436 |
退職給付費用 | -1,284 | 80,342 |
研究開発費 | 508,957 | 600,282 |
減価償却費 | 271,098 | 275,990 |