- 6798
- 2026/09/09
- 時価
- 229億円
- PER 予
- 25.19倍
- 2010年以降
- 赤字-403.28倍
(2010-2026年) - PBR
- 0.64倍
- 2010年以降
- 0.4-1.69倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 3.14%
- ROE 予
- 2.56%
- ROA 予
- 1.35%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
その他有価証券評価差額金
連結
- 2014年3月31日
- 2億7400万
- 2015年3月31日 +121.9%
- 6億800万
個別
- 2014年3月31日
- 2億5000万
- 2015年3月31日 +126.8%
- 5億6700万
有報情報
- #1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額(連結)
- ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額2015/06/23 13:29
前連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) 当連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日) その他有価証券評価差額金 当期発生額 528百万円 563百万円 税効果額 △99百万円 △138百万円 その他有価証券評価差額金 204百万円 334百万円 為替換算調整勘定 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2015/06/23 13:29
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(平成26年3月31日) 当事業年度(平成27年3月31日) 特別償却準備金 △0百万円 △31百万円 その他有価証券評価差額金 △122百万円 △255百万円 繰延税金負債合計 △292百万円 △435百万円
- #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2015/06/23 13:29
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前連結会計年度(平成26年3月31日) 当連結会計年度(平成27年3月31日) 特別償却準備金 △0百万円 △31百万円 その他有価証券評価差額金 △136百万円 △261百万円 在外子会社留保利益 △406百万円 △620百万円