santec HD(6777)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,511,146 | 4,609,205 |
| 売上原価 | 2,211,627 | 2,139,555 |
| 売上総利益 | 2,299,519 | 2,469,649 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,664,035 | 1,803,719 |
| 全事業営業利益 | 635,483 | 665,930 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 94,259 | 113,917 |
| 受取配当金 | 2,076 | 2,509 |
| 為替差益 | 53,635 | - |
| 受取賃貸料 | 25,454 | 27,091 |
| その他 | 7,583 | 4,214 |
| 営業外収益計 | 183,009 | 147,732 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 40 | 40 |
| 為替差損 | - | 62,149 |
| 賃貸不動産関係費用 | 12,777 | 12,686 |
| 休止固定資産関係費用 | 20,503 | 20,434 |
| 複合金融商品評価損 | 2,150 | 1,860 |
| その他 | 348 | 2,344 |
| 営業外費用計 | 35,820 | 99,516 |
| 当期経常利益 | 782,672 | 714,146 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4,836 | - |
| 投資有価証券売却益 | 3,530 | 28,042 |
| 特別利益計 | 8,366 | 28,042 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 936 | 990 |
| 投資有価証券評価損 | 140,535 | - |
| 投資有価証券償還損 | - | 1,009 |
| 特別損失計 | 141,472 | 1,999 |
| 税引前当年度純利益 | 649,567 | 740,189 |
| 法人税 | 138,053 | 183,194 |
| 法人税等調整額 | 15,650 | 397 |
| 法人税等合計 | 153,703 | 183,591 |
| 四半期純利益 | 495,863 | 556,597 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 495,863 | 556,597 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,133,811 | 4,261,974 |
| 売上原価 | 2,236,364 | 2,202,611 |
| 売上総利益 | 1,897,446 | 2,059,363 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,341,081 | 1,469,471 |
| 全事業営業利益 | 556,365 | 589,892 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 94,896 | 114,141 |
| 為替差益 | 46,427 | - |
| 受取賃貸料 | 25,454 | 27,091 |
| その他 | 4,699 | 3,304 |
| 営業外収益計 | 171,477 | 144,536 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 40 | 40 |
| 為替差損 | - | 51,749 |
| 賃貸不動産関係費用 | 12,777 | 12,686 |
| 休止固定資産関係費用 | 20,503 | 20,434 |
| 複合金融商品評価損 | 2,150 | 1,860 |
| その他 | 91 | 2,344 |
| 営業外費用計 | 35,563 | 89,116 |
| 当期経常利益 | 692,278 | 645,312 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4,836 | - |
| 投資有価証券売却益 | 3,530 | 28,042 |
| 特別利益計 | 8,366 | 28,042 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 389 | 990 |
| 投資有価証券償還損 | - | 1,009 |
| 投資有価証券評価損 | 140,535 | - |
| 特別損失計 | 140,924 | 1,999 |
| 税引前当年度純利益 | 559,721 | 671,355 |
| 法人税 | 113,808 | 166,738 |
| 法人税等調整額 | 2,912 | -6,310 |
| 法人税等合計 | 116,721 | 160,427 |
| 四半期純利益 | 442,999 | 510,927 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -17,442 | 25,728 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 458,382 | 506,254 |
| 減価償却費 | 36,447 | 31,250 |
| 賞与引当金繰入額 | 14,767 | 9,434 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 5,020 | - |
| 退職給付費用 | 14,680 | 14,563 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 538,431 | 622,670 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 290,254 | 313,709 |
| 減価償却費 | 35,046 | 28,783 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,475 | - |
| 役員賞与引当金繰入額 | 5,020 | - |
| 退職給付費用 | 14,680 | 14,563 |
| 研究開発費 | 545,525 | 630,293 |