santec HD(6777)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,609,205 | 5,422,976 |
| 売上原価 | 2,139,555 | 2,645,369 |
| 売上総利益 | 2,469,649 | 2,777,606 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,803,719 | 1,995,976 |
| 全事業営業利益 | 665,930 | 781,630 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 113,917 | 109,431 |
| 受取配当金 | 2,509 | 3,139 |
| 為替差益 | - | 70,579 |
| 受取賃貸料 | 27,091 | 29,304 |
| 複合金融商品評価益 | - | 7,543 |
| その他 | 4,214 | 9,271 |
| 営業外収益計 | 147,732 | 229,270 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 40 | 40 |
| 為替差損 | 62,149 | - |
| 賃貸不動産関係費用 | 12,686 | 13,304 |
| 休止固定資産関係費用 | 20,434 | 19,354 |
| 複合金融商品評価損 | 1,860 | - |
| その他 | 2,344 | 2,109 |
| 営業外費用計 | 99,516 | 34,809 |
| 当期経常利益 | 714,146 | 976,091 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 28,042 | - |
| 特別利益計 | 28,042 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 990 | 11,022 |
| 投資有価証券評価損 | - | 59,927 |
| 投資有価証券償還損 | 1,009 | - |
| 特別損失計 | 1,999 | 70,950 |
| 税引前当年度純利益 | 740,189 | 905,140 |
| 法人税 | 183,194 | 226,171 |
| 法人税等調整額 | 397 | 4,544 |
| 法人税等合計 | 183,591 | 230,715 |
| 四半期純利益 | 556,597 | 674,424 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 556,597 | 674,424 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,261,974 | 4,993,743 |
| 売上原価 | 2,202,611 | 2,722,095 |
| 売上総利益 | 2,059,363 | 2,271,647 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,469,471 | 1,646,447 |
| 全事業営業利益 | 589,892 | 625,199 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 114,141 | 108,664 |
| 為替差益 | - | 65,012 |
| 受取賃貸料 | 27,091 | 29,304 |
| その他 | 3,304 | 11,149 |
| 営業外収益計 | 144,536 | 214,131 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 40 | 40 |
| 為替差損 | 51,749 | - |
| 賃貸不動産関係費用 | 12,686 | 13,304 |
| 休止固定資産関係費用 | 20,434 | 19,354 |
| 複合金融商品評価損 | 1,860 | - |
| その他 | 2,344 | 2,109 |
| 営業外費用計 | 89,116 | 34,809 |
| 当期経常利益 | 645,312 | 804,521 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 28,042 | - |
| 特別利益計 | 28,042 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 990 | 11,022 |
| 投資有価証券償還損 | 1,009 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 59,927 |
| 特別損失計 | 1,999 | 70,950 |
| 税引前当年度純利益 | 671,355 | 733,570 |
| 法人税 | 166,738 | 184,649 |
| 法人税等調整額 | -6,310 | -3,468 |
| 法人税等合計 | 160,427 | 181,181 |
| 四半期純利益 | 510,927 | 552,389 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 25,728 | 9,638 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 506,254 | 529,659 |
| 減価償却費 | 31,250 | 27,103 |
| 賞与引当金繰入額 | 9,434 | 44,392 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 16,296 |
| 退職給付費用 | 14,563 | 16,863 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 622,670 | 656,096 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 313,709 | 327,762 |
| 減価償却費 | 28,783 | 24,670 |
| 賞与引当金繰入額 | - | 28,296 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 16,296 |
| 退職給付費用 | 14,563 | 16,863 |
| 研究開発費 | 630,293 | 662,550 |