有価証券報告書-第141期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 65,306 | 74,746 |
受取手形及び売掛金 | 136,933 | 141,288 |
商品及び製品 | 15,216 | 11,738 |
仕掛品 | 8,113 | 8,218 |
原材料及び貯蔵品 | 10,389 | 10,773 |
繰延税金資産 | 3,722 | 3,377 |
その他 | 15,649 | 16,286 |
貸倒引当金 | -2,316 | -2,622 |
流動資産計 | 253,014 | 263,807 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 48,603 | 47,248 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,934 | 6,935 |
工具 | 6,090 | 5,880 |
土地 | 16,295 | 16,235 |
リース資産(純額) | 431 | 411 |
建設仮勘定 | 2,013 | 2,119 |
有形固定資産合計 | 80,368 | 78,830 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 18,887 | 18,428 |
のれん | 3,447 | 16,842 |
その他 | 6,566 | 13,144 |
無形固定資産合計 | 28,901 | 48,414 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 42,718 | 41,848 |
繰延税金資産 | 2,427 | 2,133 |
その他 | 5,828 | 5,659 |
貸倒引当金 | -197 | -194 |
投資その他の資産合計 | 50,777 | 49,446 |
固定資産計 | 160,047 | 176,691 |
資産の部合計 | 413,061 | 440,498 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 34,566 | 31,363 |
短期借入金 | 9,353 | 15,536 |
未払金 | 10,939 | 11,340 |
未払法人税等 | 4,204 | 4,872 |
前受金 | 31,898 | 31,637 |
賞与引当金 | 16,947 | 14,625 |
工事損失引当金 | 4,371 | 4,417 |
その他 | 21,318 | 23,116 |
流動負債計 | 133,599 | 136,909 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 21,175 | 29,024 |
繰延税金負債 | 4,234 | 5,763 |
退職給付に係る負債 | 4,090 | 3,924 |
その他 | 3,067 | 2,360 |
固定負債計 | 32,567 | 41,073 |
負債の部合計 | 166,166 | 177,983 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 43,401 | 43,401 |
資本剰余金 | 54,473 | 54,494 |
利益剰余金 | 139,922 | 158,911 |
自己株式 | -1,673 | -1,409 |
株主資本合計 | 236,123 | 255,397 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 9,803 | 10,450 |
繰延ヘッジ損益 | -122 | 2 |
為替換算調整勘定 | -3,943 | -8,286 |
退職給付に係る調整累計額 | -1,413 | -1,156 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,323 | 1,010 |
非支配株主持分 | 6,448 | 6,107 |
純資産の部合計 | 246,895 | 262,515 |
負債・純資産合計 | 413,061 | 440,498 |
個別決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 15,946 | 16,180 |
受取手形 | 333 | 934 |
売掛金 | 20,229 | 19,202 |
商品及び製品 | 860 | 905 |
仕掛品 | 1,523 | 1,905 |
原材料及び貯蔵品 | 1,601 | 1,572 |
前払費用 | 1,278 | 1,274 |
短期貸付金 | 25,647 | 26,416 |
未収入金 | 7,838 | 7,888 |
その他 | 1,102 | 1,345 |
貸倒引当金 | -1 | -3 |
流動資産計 | 76,360 | 77,620 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 26,790 | 26,727 |
構築物(純額) | 906 | 812 |
機械及び装置(純額) | 451 | 369 |
工具 | 2,763 | 2,339 |
土地 | 11,345 | 11,330 |
建設仮勘定 | 534 | 998 |
その他(純額) | 385 | 376 |
有形固定資産合計 | 43,177 | 42,956 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 17,813 | 15,534 |
ソフトウエア仮勘定 | 2,829 | 4,026 |
借地権 | 672 | 794 |
その他 | 425 | 407 |
無形固定資産合計 | 21,741 | 20,763 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 34,610 | 33,805 |
関係会社株式 | 28,034 | 55,895 |
関係会社出資金 | 17,498 | 15,711 |
関係会社長期貸付金 | 4,430 | 4,380 |
敷金及び保証金 | 165 | 142 |
長期金融資産 | 2,785 | 2,308 |
その他 | 579 | 678 |
貸倒引当金 | -4,495 | -4,471 |
投資その他の資産合計 | 83,608 | 108,452 |
固定資産計 | 148,526 | 172,172 |
資産の部合計 | 224,886 | 249,793 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 152 | 277 |
買掛金 | 7,967 | 7,561 |
短期借入金 | 4,847 | 7,291 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,676 | 10,088 |
未払金 | 9,022 | 8,461 |
未払費用 | 1,717 | 1,498 |
未払法人税等 | 293 | 499 |
預り金 | 272 | 321 |
賞与引当金 | 6,150 | 4,104 |
その他 | 1,841 | 2,668 |
流動負債計 | 36,940 | 42,772 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 20,784 | 29,112 |
繰延税金負債 | 3,498 | 3,706 |
その他 | 997 | 847 |
固定負債計 | 25,279 | 33,667 |
負債の部合計 | 62,220 | 76,440 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 43,401 | 43,401 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 36,350 | 36,350 |
その他資本剰余金 | 18,066 | 18,145 |
資本剰余金合計 | 54,417 | 54,496 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 1,295 | 1,262 |
繰越利益剰余金 | 55,698 | 65,256 |
利益剰余金合計 | 56,994 | 66,519 |
自己株式 | -1,673 | -1,409 |
株主資本合計 | 153,138 | 163,007 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 9,527 | 10,346 |
その他の包括利益累計額合計 | 9,527 | 10,346 |
純資産の部合計 | 162,666 | 173,353 |
負債・純資産合計 | 224,886 | 249,793 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -136,749 | -136,032 |