有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 原材料費 | 6,939 | 65.6 | 7,577 | 66.0 | |
| Ⅱ 外注加工費 | 2,693 | 25.4 | 3,041 | 26.5 | |
| Ⅲ 労務費 | ※1 | 490 | 4.6 | 433 | 3.8 |
| Ⅳ 経費 | ※2 | 467 | 4.4 | 419 | 3.7 |
| 当期総製造費用 | 10,590 | 100.0 | 11,472 | 100.0 | |
| 期首半製品仕掛品たな卸高 | 714 | 641 | |||
| 合計 | 11,305 | 12,113 | |||
| 期末半製品仕掛品たな卸高 | 641 | 593 | |||
| 他勘定振替高 | ― | ― | |||
| 当期製品製造原価 | 10,664 | 11,520 | |||
(注) ※1 このうち賞与引当金繰入額は、次のとおりです。
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 38百万円 | 27百万円 |
※2 主な内訳は、次のとおりです。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 減価償却費 修繕費 消耗備品費 運賃荷造費 水道光熱費 | 380百万円 11百万円 15百万円 6百万円 11百万円 | 336百万円 9百万円 16百万円 6百万円 12百万円 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、総合原価計算を採用しています。